Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0521/23 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 507,00 € 24.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0522/23 mobily 10/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 207,97 € 24.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0520/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 438,10 € 23.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0519/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 577,48 € 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0518/23 kancelárske potreby, batérie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 187,66 € 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0517/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 4 339,53 € 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0516/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 342,05 € 16.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0515/23 servis kotolne,výmena expanzomatu, revízia OPZ kotolne,revízia OPZ kuchyne Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TZB SK s.r.o 36755982 1 840,80 € 16.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0514/23 elektrická energia - preplatok 9/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 -73,70 € 13.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0513/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 216,48 € 12.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0512/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 449,80 € 12.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0509/23 školenie účtovníčka - Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EDOS -PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 11.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0511/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 383,93 € 11.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0510/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 449,73 € 11.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0508/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 710,20 € 10.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0507/23 zber a zneškodňovanie odpadu podliehajúceho osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Detox s.r.o. 31582028 290,45 € 10.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0503/23 plyn 11/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 8 053,00 € 09.10.2023 06.11.2023 Faktúra
DFBV/0502/23 plyn 9/23 - preplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -766,33 € 09.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0505/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 245,01 € 09.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0504/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 428,92 € 09.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0506/23 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 9/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 09.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0501/23 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 9/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 09.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0500/23 Fiat - zákonné poistenie 19.12.23 - 18.12.24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 00585441 111,08 € 06.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0499/23 práce autoplošinou pri oprave rín Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 JOPI-TRANS s.r.o. 43908624 528,00 € 06.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0494/23 pracovná zdravotná služba - obhliadka pracoviska,posúdenie zdrav. rizík zamestnancov,dohľad na 24 mesiacov,... Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 FOLYMA, s.r.o. 35802049 300,00 € 05.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0496/23 telefón,internet 9/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 37,39 € 05.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0498/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 380,00 € 05.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0497/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 166,40 € 05.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0495/23 Mgr. Cíferská - školenie registratúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 05.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0493/23 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 9/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 282,00 € 04.10.2023 09.10.2023 Faktúra