Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0552/23 zásobníky na vodu - servis, sanitácia, filtre Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TZB SK s.r.o 36755982 360,00 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0551/23 prenájom búracieho kladiva,betón,... Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HACH stav, spol. s r .o. 46737430 88,27 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0550/23 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 147,82 € 02.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0549/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 330,61 € 02.11.2023 19.11.2023 Faktúra
DFBV/0548/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 379,44 € 02.11.2023 19.11.2023 Faktúra
DFBV/0547/23 repre - posedenie pre klientov - "Úcta k starším" Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 46,00 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
DFBV/0546/23 dyne na vyrezávanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 54,28 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
DFBV/0545/23 plyn 11/23 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 139,00 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
DFBV/0543/23 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 314,16 € 31.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0544/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 722,14 € 31.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0542/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 3 723,89 € 31.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFBV/0541/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 197,26 € 31.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFBV/0540/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 1 408,32 € 31.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFBV/0537/23 voda 10/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 903,32 € 30.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFBV/0539/23 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Imperials, s.r.o. 47809370 144,36 € 30.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFBV/0536/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 141,12 € 30.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFBV/0538/23 rozšírenie kamerového systému v DSS PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Jozef Miškovič 46346210 586,70 € 30.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFBV/0535/23 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 87,60 € 27.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0534/23 oprava práčky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 477,50 € 27.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0533/23 elektrická energia - preplatok 4/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 -866,71 € 26.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0532/23 elektrická energia - preplatok 3/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 -948,68 € 26.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0531/23 elektrická energia - preplatok 2/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 -919,45 € 26.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0530/23 elektrická energia - preplatok 1/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 -1 016,14 € 26.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0529/23 školenie práčovňa - 3 zamestnanci, SW na potlač štítkov , update Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Theracare s.r.o. 51400294 102,00 € 26.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0524/23 Fábia - prezutie pneumatík, Opel - prezutie pneumatík Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 60,00 € 25.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0526/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 372,39 € 25.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0525/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 209,85 € 25.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0527/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 459,95 € 25.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0528/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 4 591,34 € 25.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0523/23 maľovanie - budova č. 3, jedáleň, stravovacia prevádzka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MICOLOR, s.r.o. 46426876 21 835,66 € 24.10.2023 07.11.2023 Faktúra