Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0353/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 390,71 € 21.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0350/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 415,56 € 20.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0346/19 reprezentačné - občerstvenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 18,41 € 16.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0348/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 281,02 € 16.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0349/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 961,64 € 16.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0347/19 pravidelná servisná prehliadka dieselgenerátora Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Zeppelin SK 31579710 732,00 € 16.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFSF/0001/19 nepeňažné plnenie - minerálka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 32,76 € 16.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0345/19 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 7/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 15.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0344/19 voda 7/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 809,74 € 14.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0343/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 363,00 € 13.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0340/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 489,72 € 12.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0341/19 el. energia 7/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 078,03 € 12.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0342/19 balíčky - klienti Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 233,50 € 12.08.2019 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0334/19 poistenie - ÚPSVaR Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Union poisťovňa 31322051 4,17 € 09.08.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0336/19 odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení - práčovňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Kirinovič 37290975 200,00 € 09.08.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0337/19 odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení - budova č.1 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Kirinovič 37290975 1 150,00 € 09.08.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0335/19 telefón,internet 7/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 56,70 € 09.08.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0333/19 oprava+montáž drtiča Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MARLUS Group s.r.o 31411304 140,00 € 09.08.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0338/19 plyn 7/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 1 872,59 € 09.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0339/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 972,86 € 09.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0323/19 zverejnenie pracovnej ponuky - hlavná sestra Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Profesia, spol. s r.o. 35800861 106,80 € 08.08.2019 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0332/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 357,86 € 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0329/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 290,04 € 06.08.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0330/19 poistenie budov 06.09.2019-05.09.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 1 849,04 € 06.08.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0331/19 poistenie za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 06.09.2019-05.09.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 176,97 € 06.08.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0324/19 BT TPO 7/2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 05.08.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0325/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 1 172,77 € 05.08.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0326/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 3 416,52 € 05.08.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0327/19 jednorazové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 420,00 € 05.08.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0328/19 revízia expanznej nádoby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 180,00 € 05.08.2019 15.08.2019 Faktúra