Faktúry
Počet záznamov: 7170
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/26 | Magio TV - 15.5.26-14.6.26, mobily 15.4.26-14.5.26, ostatné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 18.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 508,44 € | 13.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/26 | betónový odpadkový kôš s pozinkovanou vložkou | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ADVAS s.r.o. | 27549674 | 395,79 € | 13.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/26 | plyn 04/2026 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 917,61 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 756,68 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/26 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 814,80 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/26 | prezutie pneumatík Citroen-PK419CN, Opel-PK023EU, Fabia 1-BA516RI, VW Caddy-AA123MY, Fabia 2-BL296IS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Holek s.r.o. | 56940734 | 226,02 € | 12.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/26 | ochranný krém 25 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Adam Krajčovič | 53562062 | 450,00 € | 12.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/26 | elektrická energia 04/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 923,06 € | 08.05.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/26 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 209,00 € | 08.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 147,95 € | 08.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/26 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočísne produkty/ - kuchynský odpad 04/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,65 € | 08.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 507,30 € | 07.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/26 | telefón, internet 04/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 39,13 € | 06.05.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/26 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany na mesiac apríl 2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 369,00 € | 05.05.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 728,95 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/26 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 2 948,01 € | 04.05.2026 | 09.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/26 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 1 123,20 € | 04.05.2026 | 09.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/26 | základný servis výťahu 04/26 - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 142,50 € | 04.05.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/26 | ochrana osobných údajov 04/26, kybernetická bezpečnosť 04/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 04.05.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 638,03 € | 04.05.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 796,22 € | 30.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 5 583,99 € | 30.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 2 315,61 € | 30.04.2026 | 09.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 937,65 € | 29.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | keramická hlina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SVING SK, spol. s r.o. | 36299227 | 154,11 € | 28.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/26 | náhradné diely pre drvič odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MARLUS Group s.r.o | 31411304 | 76,00 € | 28.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/26 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 198,99 € | 28.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra |