Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6952

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0363/23 mobily 7/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 256,85 € 25.07.7023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0213/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 4 779,80 € 30.04.4023 13.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0024/26 voda 11.12.25 - 10.01.26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 054,38 € 15.01.2026 21.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0025/26 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ECOLAB GmbH 54170672 692,71 € 15.01.2026 21.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0021/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá , s.r.o. 57310246 627,19 € 14.01.2026 21.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0023/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 142,75 € 14.01.2026 21.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0022/26 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ECOLAB GmbH 54170672 368,90 € 14.01.2026 21.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0018/26 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 253,00 € 13.01.2026 17.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0020/26 kôš do umývačky riadu - 3 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EUROGASTROP,s.r.o. 44137761 53,26 € 13.01.2026 21.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0019/26 prístup k online službe evidencie odpadov na rok 2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 35,67 € 13.01.2026 21.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0007/26 elektrická energia - 12/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 3 228,89 € 12.01.2026 17.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0008/26 Citroen Jumper - havarijné poistenie 07.02.2026 - 06.02.2027 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 00585441 619,66 € 12.01.2026 17.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0009/26 Citroen Jumper - zákonné poistenie 07.02.2026 - 06.02.2027 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 00585441 253,37 € 12.01.2026 17.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0005/26 nádoba pre medicinálny odpad 10 l - 10 ks, rohož textilná - 4 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 127,92 € 12.01.2026 17.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0006/26 stavebný dozor pri rekonštrukcií výdajne stravy - bud.č.2 a rekonštrukcií kúpeľní - bud.č.3 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Stavro - Ing. Vavrinec Milan 30941067 1 450,00 € 12.01.2026 17.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0014/26 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 958,84 € 12.01.2026 17.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0015/26 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 379,04 € 12.01.2026 17.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0016/26 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 34,89 € 12.01.2026 17.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0010/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 893,46 € 12.01.2026 17.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0011/26 nádoba k mixéru BOSCH Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 69,97 € 12.01.2026 17.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0017/26 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 4 729,95 € 12.01.2026 17.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0004/26 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 12/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 40,59 € 08.01.2026 17.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0001/26 servis signalizácie 31.12.2025 - 30.03.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 tnTEL, s.r.o. 36319449 331,73 € 07.01.2026 16.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0002/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 5 508,62 € 07.01.2026 16.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0003/26 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Imperials, s.r.o. 47809370 168,09 € 07.01.2026 16.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0685/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 468,51 € 02.01.2026 16.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0686/25 telefón, internet 12/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 38,03 € 02.01.2026 16.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0684/25 ochrana osobných údajov 12/25, kybernetická bezpečnosť 12/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 SafetyHUB s.r.o. 52596796 70,00 € 02.01.2026 16.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0683/25 základný servis výťahu 12/25 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 137,03 € 02.01.2026 16.01.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0681/25 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 154,56 € 30.12.2025 03.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra