Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7142

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0363/23 mobily 7/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 256,85 € 25.07.7023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0213/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 4 779,80 € 30.04.4023 13.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0221/26 keramická hlina Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 SVING SK, spol. s r.o. 36299227 154,11 € 28.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFBV/0223/26 náhradné diely pre drvič odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MARLUS Group s.r.o 31411304 76,00 € 28.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFBV/0222/26 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 198,99 € 28.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFBV/0218/26 voda 25.03.26-24.04.26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 118,23 € 27.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFBV/0219/26 registr. poplatok za doménu 27.5.26-26.5.27, webhosting 1.6.26-31.5.27 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Webglobe, a.s. 52486567 131,45 € 27.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFBV/0220/26 15 GB priestoru k hostingu - dssbahon.sk 03.06.26-02.06.27 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Webglobe, a.s. 52486567 12,18 € 27.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFBV/0216/26 mobily 22.03.26 - 21.04.26 - 8, ostatné Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 205,48 € 24.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFBV/0215/26 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 349,29 € 24.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFBV/0217/26 čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým strojom - kuchyňa, umývarka B1 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Martin Čapla 46434038 95,00 € 24.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFBV/0213/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá , s.r.o. 57310246 608,17 € 22.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFBV/0214/26 servis a materiál ku kosačke Stihl, reťaze k pílam Stihl Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TETYS s.r.o. 36574465 154,89 € 22.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFBV/0212/26 renovácia tonerov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Martin Čechovič CM servis 37291602 755,22 € 21.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFBV/0206/26 jednorazové rukavice - 78 balení Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 538,20 € 20.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFBV/0209/26 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HACH stav, spol. s r .o. 46737430 1 199,30 € 20.04.2026 24.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0210/26 dovoz kamennej drte a odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Milan Bednárik - nákladná doprava 33508445 1 377,60 € 20.04.2026 24.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0207/26 výkopové práce a terénne úpravy, realizácia dažďovej kanalizácie za kaštieľom, rekultivácia plochy za kaštieľom Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Lukačovič 50844563 1 630,00 € 20.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFBV/0208/26 čistenie a vývoz lapača tukov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 335,79 € 20.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFBV/0211/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 373,65 € 20.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFBV/0204/26 Magio TV 15.04.26 - 14.05.26 - 3 TV, mobily 15.03.26 - 14.04.26 - 2 mobily Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 68,38 € 17.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFBV/0201/26 daň z nehnuteľností 2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Obec Báhoň 00304654 2 502,28 € 17.04.2026 24.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0202/26 miestny poplatok za komunálne odpady 2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Obec Báhoň 00304654 8 751,60 € 17.04.2026 24.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0203/26 stočné 2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Obec Báhoň 00304654 6 580,70 € 17.04.2026 24.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0205/26 dovoz a pokládka kamennej drviny v objeme 50m3 na spevnenie plochy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Milan Bednárik - nákladná doprava 33508445 2 460,00 € 17.04.2026 24.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0200/26 oprava vodovodného potrubia požiarnych hydrantov v kaštieli Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Marek Cíferský,MCInstall 52229475 1 450,00 € 16.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFBV/0199/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 009,07 € 16.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFBV/0198/26 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 892,56 € 15.04.2026 23.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0197/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 304,25 € 14.04.2026 21.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0196/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 4 791,74 € 14.04.2026 21.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra