Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7264

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0363/23 mobily 7/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 256,85 € 25.07.7023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0213/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 4 779,80 € 30.04.4023 13.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0345/26 telefón, internet 06/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 38,78 € 07.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0343/26 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Imperials, s.r.o. 47809370 406,32 € 07.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0341/26 supervízia zamestnancov v dňoch 01.07.26 - 02.07.26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Štefan Šarkozy Etienne 40965520 720,00 € 06.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0342/26 mobilná skartácia dokumentov v DSS PD Báhoň Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 392,97 € 06.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0338/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 518,75 € 03.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0339/26 SW Cygnus - vykazovanie na ZP, pobytová starostlivosť, stravovacia prevádzka 07 - 09/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 1 985,11 € 03.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0333/26 servisná prehliadka práčky PRIMUS FX a R22 po 3000 pracích cykloch a kontrola a vymazanie chybových hlásení v pamäti Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 172,00 € 02.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0334/26 oprava motorového vozidla Opel PK023EU Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Holek s.r.o. 56940734 210,13 € 02.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0331/26 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany na mesiac jún 2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 369,00 € 01.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0330/26 základný servis výťahu 06/26 - budova č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 142,50 € 01.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0332/26 ochrana osobných údajov 06/26, kybernetická bezpečnosť 06/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 SafetyHUB s.r.o. 52596796 70,00 € 01.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0328/26 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 380,32 € 01.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0327/26 mesačná dodávka služieb bezkontaktného monitorovania klientov pomocou systému Neteera Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 GSV Investment s.r.o. 50850032 1 955,70 € 30.06.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0326/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá , s.r.o. 57310246 495,31 € 30.06.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0325/26 zásobníky na vodu - servis, sanitácia, výmena filtrov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TZB technik s.r.o. 51977346 399,75 € 30.06.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0323/26 diagnostika motora - vstrekov, výmena vstreku motora Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DIPRO, spol. s r.o. 17334403 386,17 € 29.06.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0324/26 servis a oprava signalizácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 tnTEL, s.r.o. 36319449 202,58 € 29.06.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0319/26 voda 25.05.26 - 24.06.26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 087,22 € 26.06.2026 13.07.2026 Faktúra
DFBV/0320/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 951,37 € 26.06.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0321/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 4 538,38 € 26.06.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0322/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 052,95 € 26.06.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0318/26 servis klimatizačných zariadení Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 PROM KLIMA s.r.o. 46476776 1 889,28 € 26.06.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0317/26 mobily 22.05.2026-21.06.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 216,28 € 25.06.2026 13.07.2026 Faktúra
DFBV/0316/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá , s.r.o. 57310246 642,81 € 24.06.2026 13.07.2026 Faktúra
DFBV/0315/26 nitrilové rukavice ZARYS (100 ks/bal.) - 50 bal. Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ROMISI s.r.o. 55834884 208,49 € 24.06.2026 13.07.2026 Faktúra
DFSF/0002/26 SF - pitný režim - minerálka 1,5l - 408 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 428,40 € 24.06.2026 13.07.2026 Faktúra
DFBV/0314/26 papierové ručníky skladané Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 54,12 € 23.06.2026 13.07.2026 Faktúra
DFBV/0313/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 843,88 € 23.06.2026 16.07.2026 Faktúra