Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0039/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 616,28 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 1-3/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 329,70 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 plyn 2/23 - preddavok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 10 934,00 € 31.01.2023 13.02.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 Online seminár - Krihová - PAM Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 30.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 395,27 € 30.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 12,60 € 30.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 voda 1/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 752,83 € 30.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 ochranný gel - 20 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Krajčovič Rudolf - VOLCANO new 33207763 400,00 € 30.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 zmluvný servis výťahov 1-6 /23 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 177,05 € 30.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 servis a inštalácia výpočtovej techniky - 1 PC - SSD, SW Office, SW Windows Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 242,40 € 26.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 dochádzkové čipy - 40 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT s.r.o. 26297850 180,00 € 25.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 antidekubitné matrace s kompresorom - 15ks - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 598,50 € 24.01.2023 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 mobily 12/22,1/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 247,27 € 24.01.2023 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 512,51 € 24.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 storno faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kuchyňa 1/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -128,00 € 24.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 149,45 € 24.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 492,90 € 24.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 oprava konvektomatu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 290,16 € 24.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 mop s príslušenstvom - 5 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 168,12 € 23.01.2023 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 184,44 € 23.01.2023 30.01.2023 Faktúra