Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0587/22 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 11/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 18,00 € 07.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0581/22 práca s montážnou plošinou pri oreze stromov a čistení rín Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Jurčovič-DJ 41489462 930,00 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0582/22 práca s montážnou plošinou pri oprave rín Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Jurčovič-DJ 41489462 135,00 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0585/22 jednorazové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dom seniorov Centrum oddychu, n.o. 36096890 990,00 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0584/22 plyn 11/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 4 563,58 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0588/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 340,14 € 07.12.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0589/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 162,84 € 07.12.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0583/22 telefón, internet 11/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 44,08 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0586/22 el. energia 11/22 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 884,13 € 07.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0579/22 mraznička LIEBHERR Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 649,00 € 06.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0580/22 demontáž a montáž klampiarskych výrobkov s dodaním materiálu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Daniel Chobot 34679472 1 070,59 € 06.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0578/22 základný servis výťahu 11/22 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 112,66 € 05.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0577/22 krovsan bezfarebný profi 5l Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 241,20 € 05.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0575/22 školenie - účtovníčka - Nové postupy účtovania platné od 1.1.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EDOS -PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 05.12.2022 07.12.2022 Faktúra
DFBV/0574/22 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 11/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 05.12.2022 07.12.2022 Faktúra
DFBV/0576/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 67,18 € 05.12.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0573/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 510,75 € 02.12.2022 07.12.2022 Faktúra
DFBV/0570/22 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 11/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
DFBV/0569/22 skupinová supervízia pre zamestnancov DSS PD Báhoň a pre vedenie zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pre rodinu, OZ 42255261 132,00 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
DFBV/0571/22 plyn 12/22 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 107,00 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra