Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0020/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 292,64 € 23.01.2023 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 Online seminár - Ing. Adam Švorc - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Seminaria, s.r.o. 26426218 89,10 € 23.01.2023 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 288,13 € 19.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 3 143,66 € 19.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 Prístup k online službe evidencie odpadov na rok 2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 17.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 140,00 € 17.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 plyn 1/23 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 128,00 € 17.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 811,03 € 16.01.2023 21.01.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 Citroen - výmena remeňov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 103,58 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 plyn kuchyňa - preplatok za rok 2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -125,80 € 13.01.2023 19.02.2023 Faktúra
DFBV/0010/23 opravná FA k FA 2352001 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 -15,40 € 12.01.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 12/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 18,00 € 11.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 424,45 € 11.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 plyn 12/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 5 873,95 € 11.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 609,00 € 11.01.2023 21.01.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 356,91 € 11.01.2023 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 172,64 € 11.01.2023 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0644/22 telefón,internet 12/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 42,98 € 05.01.2023 21.01.2023 Faktúra
DFBV/0645/22 elektrická energia - doplatok 12/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 1 072,34 € 05.01.2023 21.01.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 599,13 € 05.01.2023 21.01.2023 Faktúra