Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0141/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 550,33 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 065,17 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | Verejná správa 13.4.2023 - 12.06.2024 - online prístup | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 151,70 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/23 | výmena plynových stoličiek - kuchyňa, presun vývodov vody a odpadu cez stenu a napojenie drezu, výmena súčastí vodárne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 950,74 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 294,90 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | údržba motorovej kosačky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marián Šupa | 11906022 | 184,60 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/23 | čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým strojom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 106,00 € | 27.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 837,74 € | 27.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/23 | oprava elektrického kotla - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 163,10 € | 27.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/23 | mobily 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 247,34 € | 24.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/23 | mobily 3/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 248,88 € | 24.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/23 | seminár " Starostlivosť o klientov s agresívnym správaním" - 18 zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 350,00 € | 22.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 583,21 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/23 | dezinsekcia priestorov zariadenia, jarná deratizácia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 234,00 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/23 | výkopové práce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Lukačovič | 50844563 | 185,00 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 432,09 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 299,47 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 253,83 € | 16.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 868,99 € | 16.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra |