Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6524
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0008/23 | SF - džúsy pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 226,80 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0644/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 398,10 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0645/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 230,84 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0646/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 108,45 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0643/23 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 131,70 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0636/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 373,07 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0637/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 335,56 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0639/23 | mikroténové vrecká, posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 441,75 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0638/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 65,52 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0633/23 | autobusová preprava zamestnancov na podujatie BSK - Vianočné zvonenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stanislav BOHDAN | 33558884 | 300,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0634/23 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 465,60 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0635/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 12/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0631/23 | Vianočné zvonenie - suroviny na koláče a slané pečivo | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 240,81 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0632/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 411,26 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0629/23 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 11/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0628/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 662,24 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0630/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,80 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/23 | panvica plynová 100l, dno duomat | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 7 422,48 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0627/23 | plyn 11/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 894,48 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0626/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 11/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |