Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0059/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 262,11 € 09.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 466,79 € 09.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 plyn 1/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 11 073,84 € 08.02.2023 19.02.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 el. energia 1/23 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 131,98 € 08.02.2023 19.02.2023 Faktúra
DFBV/0058/23 plyn 3/23 - preddavok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 8 664,00 € 08.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 telefón, internet 1/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 43,09 € 07.02.2023 13.02.2023 Faktúra
DFBV/0055/23 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 1/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 07.02.2023 19.02.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 276,62 € 06.02.2023 13.02.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 153,29 € 06.02.2023 13.02.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 základný servis výťahu 1/23 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 112,66 € 02.02.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 plyn 1-2 /23 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 139,00 € 02.02.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 234,00 € 02.02.2023 13.02.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 náradie pre údržbárov - kliešte, sada imbus, sada kľúčov, sady skrutkovačov,... Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZVARMIX,s.r.o. 47454369 143,35 € 02.02.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 1/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 02.02.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 407,51 € 02.02.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 570,00 € 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 1 025,63 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 489,62 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 562,64 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 4 859,21 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra