Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0632/25 | jednorazové rukavice - 500 balení, umývacie mydlové rukavice - 200 balení | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | 44 ENTERPRISE, s.r.o. | 45886946 | 2 100,00 € | 03.12.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/26 | podbradníky 50 bal, podložka pod pacienta 450 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | 44 ENTERPRISE, s.r.o. | 45886946 | 460,00 € | 11.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | kancelárska záťažová stolička | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | A-PEMA, s.r.o. | 43850863 | 449,90 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0505/24 | záťažová stolička - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | A-PEMA, s.r.o. | 43850863 | 1 119,00 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | kancelárske stoličky - 2ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | A-PEMA, s.r.o. | 43850863 | 351,90 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0493/22 | plynové stoličky - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 1 199,99 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/18 | šijací stroj | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ab-obchod,s.r.o. | 50100815 | 257,00 € | 26.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | vybudovanie novej elektroprípojky... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AC-DC s.r.o. | 36849235 | 7 808,04 € | 29.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | rozvádzač RE,kábel - elektroinštalácia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AC-DC s.r.o. | 36849235 | 384,18 € | 29.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/26 | ochranný krém 25 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Adam Krajčovič | 53562062 | 450,00 € | 12.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | školenie zamestnancov DSS PD - Psychologické a psychiatrické minimum | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 450,00 € | 19.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/23 | seminár " Starostlivosť o klientov s agresívnym správaním" - 18 zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 350,00 € | 22.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/25 | betónový odpadkový kôš - 4 ks, pozinkovaná vložka do odpadkového koša - 4 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ADVAS s.r.o. | 27549674 | 1 159,55 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/26 | betónový odpadkový kôš s pozinkovanou vložkou | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ADVAS s.r.o. | 27549674 | 395,79 € | 13.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0514/24 | maľovanie - budova č. 1 - stred a kancelárie, vrátnica, garáže, ostatné práce... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AHUN, s.r.o. | 50350552 | 13 969,20 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/24 | maľovanie - budova č. 1 muži, jedáleň a výdajňa stravy, keramická dielňa a šatne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AHUN, s.r.o. | 50350552 | 30 466,04 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/24 | maľovanie - budova č. 1 ženy, stravovacia prevádzka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AHUN, s.r.o. | 50350552 | 29 234,22 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/22 | elektromechanické čistenie vpustí v počte 7x - kúpeľne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alena Bedečová AB KRTKOVANIE | 47645521 | 240,00 € | 19.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/20 | reprezentačné - občerstvenie - 90 výročie zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alexander Švorc STAVZAM | 30749824 | 444,43 € | 27.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/25 | poistenie nehnuteľností a hnuteľných vecí - komplexný balík - od 06.09.2025 do 05.03.2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 559,00 € | 20.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |