Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0023/23 | storno faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kuchyňa 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -128,00 € | 24.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 149,45 € | 24.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 492,90 € | 24.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 290,16 € | 24.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | mop s príslušenstvom - 5 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 168,12 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 184,44 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 292,64 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | Online seminár - Ing. Adam Švorc - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 89,10 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 288,13 € | 19.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 143,66 € | 19.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | Prístup k online službe evidencie odpadov na rok 2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 140,00 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | plyn 1/23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 128,00 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 811,03 € | 16.01.2023 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | Citroen - výmena remeňov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 103,58 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | plyn kuchyňa - preplatok za rok 2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -125,80 € | 13.01.2023 | 19.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | opravná FA k FA 2352001 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -15,40 € | 12.01.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 12/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 18,00 € | 11.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 424,45 € | 11.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | plyn 12/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 873,95 € | 11.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra |