Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0418/23 oprava elektrického robota Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Martin Tretina 14139111 287,30 € 22.08.2023 24.08.2023 Faktúra
DFBV/0415/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 308,90 € 21.08.2023 24.08.2023 Faktúra
DFBV/0416/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 467,30 € 21.08.2023 24.08.2023 Faktúra
DFBV/0412/23 monitoring hmyzu - vnútorné priestory DSS PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DERO d, spol. s r.o. 51564203 62,50 € 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0413/23 repasovanie tonerov, inštalácia výpočtovej techniky, servis dátovej siete ,... Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 1 156,56 € 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0414/23 multifunkčné zariadenie - 4 ks, PC Dell - 3 ks, Monitor Samsung - 4 ks, SW Office - 4 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 3 366,00 € 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0410/23 kancelárske potreby, batérie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 287,29 € 18.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0411/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 5 772,81 € 18.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0409/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 3 048,65 € 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0408/23 matrace - 19 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Čalunnictvo Gálik 31112609 4 560,00 € 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0406/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 174,55 € 15.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0407/23 elektrická energia - preplatok úhrady 7/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 -79,73 € 15.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0405/23 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 7/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 14.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0402/23 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 657,10 € 14.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFBV/0403/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 503,53 € 14.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0404/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 495,74 € 14.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0399/23 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 6/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 11.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0400/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 3 659,76 € 11.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0401/23 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 910,99 € 11.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0398/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 590,88 € 10.08.2023 15.08.2023 Faktúra