Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6524

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0182/24 stavebný dozor pri opravách sociálnych zariadení v budove č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OFIR, s.r.o. 43975542 4 320,00 € 15.04.2024 19.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0181/24 vypracovanie VV a orientačného rozpočtu na predelenie izieb sadrokartónovými priečkami a vytvorenie nových izieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Stavro - Ing. Vavrinec Milan 30941067 860,00 € 15.04.2024 19.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSF/0002/24 Školenie - Deeskalácia v sociálnych službách, techniky - zamestnanci DDS / sestričky, opatrovateľky, pracovníčky STÚ/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TATRA AKADÉMIA o.z. 42142946 1 200,00 € 15.04.2024 18.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0178/24 repasovanie tonerov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 614,40 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0177/24 servis a inštalácia výpočtovej a kancelárskej techniky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 180,00 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0176/24 inštalácia dátovej siete - kaštieľ - jedáleň, budova č. 2 - jedáleň Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 335,77 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0179/24 profylaktická prehliadka záložných zdrojov - výťah na budove č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Applipower, s.r.o. 44999631 524,40 € 12.04.2024 18.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0180/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 RationalFans s.r.o. 07353171 121,00 € 12.04.2024 18.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0172/24 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 144,04 € 11.04.2024 16.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0171/24 kancelárske potreby, kalkulačka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 130,26 € 11.04.2024 16.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0173/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 736,83 € 11.04.2024 16.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0174/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 447,36 € 11.04.2024 16.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0175/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 515,20 € 11.04.2024 16.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0167/24 plyn 5/24 - preddavok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 3 421,00 € 09.04.2024 13.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0166/24 plyn 3/24 - preplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -2 098,95 € 09.04.2024 09.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0168/24 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 3/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 09.04.2024 16.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0170/24 elektrické nožnice, vysokotlakový čistič /vapka/, olej motorový, filter, šnúra silon, spray/rozpust. živice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TETYS s.r.o. 36574465 752,80 € 09.04.2024 16.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0169/24 servis klimatizačných zariadení - 11 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 PROM KLIMA s.r.o. 46476776 950,04 € 09.04.2024 16.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0165/24 fyzická ochrana objektu DSS PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KV - Security s.r.o. 46019669 24 584,76 € 08.04.2024 16.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0163/24 odpadová hadica k sprchovému vozíku Carevo Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arjo-Humanic SK 36679607 85,20 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra