Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0502/23 | plyn 9/23 - preplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -766,33 € | 09.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/23 | plyn 11/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 8 053,00 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0499/23 | práce autoplošinou pri oprave rín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JOPI-TRANS s.r.o. | 43908624 | 528,00 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0500/23 | Fiat - zákonné poistenie 19.12.23 - 18.12.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 111,08 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/23 | Mgr. Cíferská - školenie registratúra | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0497/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 166,40 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0498/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 380,00 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0496/23 | telefón,internet 9/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,39 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0494/23 | pracovná zdravotná služba - obhliadka pracoviska,posúdenie zdrav. rizík zamestnancov,dohľad na 24 mesiacov,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 300,00 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0493/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 9/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/23 | servis a inštalácia výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 171,60 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/23 | repasovanie tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 555,60 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0488/23 | SW Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL ,STR, ZAM - 10-12/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 329,70 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 909,10 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0492/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 170,11 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/23 | základný servis výťahu 9/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 121,69 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/23 | plyn 10/23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 139,00 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0483/23 | toaletná stolička výškovo nastaviteľná - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 201,70 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0484/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 291,59 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0485/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 100,52 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra |