Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6524

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0245/24 ventilátor - 5 ks, kôš na prádlo - 12 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 PRAKTIK Cífer s.r.o. 47814608 240,30 € 15.05.2024 23.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0241/24 dávkovače liekov - 125 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 1 200,00 € 14.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0239/24 nerezový kôš s popolníkom - 10 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 552,00 € 14.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0238/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 314,40 € 14.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0240/24 arboristické práce - zdravotný orez stromov - 8 stromov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 atelierdot, s.r.o. 35905395 2 400,00 € 14.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0242/24 oprava strechy - kaštieľ, budova č. 3 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Eduard Ružička 35084910 8 426,44 € 14.05.2024 03.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0234/24 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 4/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 13.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0236/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 359,46 € 13.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0235/24 popruhy do invalidného vozíka - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 171,40 € 13.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0237/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 518,19 € 13.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0233/24 voda 4/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 372,30 € 13.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0232/24 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 4/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 09.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0229/24 germicídny žiarič Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Nexa,s,r,o, 36239798 328,73 € 09.05.2024 14.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0231/24 elektrická energia - 4/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 498,10 € 09.05.2024 14.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0230/24 telefón, internet 4/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 38,05 € 09.05.2024 14.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0227/24 plyn 4/24 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 807,86 € 09.05.2024 14.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0228/24 plyn 6/24 - preddavok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 2 074,00 € 09.05.2024 12.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0224/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 532,33 € 06.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0225/24 fyzická ochrana objektu DSS PD - 4/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KV - Security s.r.o. 46019669 24 009,48 € 06.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0226/24 výmena zdroja výťahu / batérií/ - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Applipower, s.r.o. 44999631 819,78 € 06.05.2024 14.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra