Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0502/23 plyn 9/23 - preplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -766,33 € 09.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0503/23 plyn 11/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 8 053,00 € 09.10.2023 06.11.2023 Faktúra
DFBV/0499/23 práce autoplošinou pri oprave rín Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 JOPI-TRANS s.r.o. 43908624 528,00 € 06.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0500/23 Fiat - zákonné poistenie 19.12.23 - 18.12.24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 00585441 111,08 € 06.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0495/23 Mgr. Cíferská - školenie registratúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 05.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0497/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 166,40 € 05.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0498/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 380,00 € 05.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0496/23 telefón,internet 9/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 37,39 € 05.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0494/23 pracovná zdravotná služba - obhliadka pracoviska,posúdenie zdrav. rizík zamestnancov,dohľad na 24 mesiacov,... Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 FOLYMA, s.r.o. 35802049 300,00 € 05.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0493/23 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 9/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 282,00 € 04.10.2023 09.10.2023 Faktúra
DFBV/0489/23 servis a inštalácia výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 171,60 € 03.10.2023 09.10.2023 Faktúra
DFBV/0490/23 repasovanie tonerov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 555,60 € 03.10.2023 09.10.2023 Faktúra
DFBV/0488/23 SW Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL ,STR, ZAM - 10-12/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 329,70 € 03.10.2023 09.10.2023 Faktúra
DFBV/0491/23 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 909,10 € 03.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0492/23 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 4 170,11 € 03.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0486/23 základný servis výťahu 9/23 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 121,69 € 02.10.2023 09.10.2023 Faktúra
DFBV/0481/23 plyn 10/23 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 139,00 € 02.10.2023 09.10.2023 Faktúra
DFBV/0483/23 toaletná stolička výškovo nastaviteľná - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 2 201,70 € 02.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFBV/0484/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 291,59 € 02.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFBV/0485/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 100,52 € 02.10.2023 10.10.2023 Faktúra