Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0377/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 475,94 € 31.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0375/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 4 434,69 € 31.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0378/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 961,54 € 31.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0374/23 voda 7/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 645,02 € 31.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0379/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 747,18 € 31.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0369/23 jednorazové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. 5222709859 567,44 € 28.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0368/23 čistenie kanalizácie elektromechanickým strojom - práčovňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Martin Čapla 46434038 106,00 € 28.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0367/23 zmluvný servis výťahov 7 - 12 /23 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 190,66 € 28.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFSF/0004/23 SF - minerálky a džúsy pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 332,16 € 28.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0371/23 oprava nábytku, výmena kovania, NK závesov a úchytiek Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Vacho 35713038 271,20 € 28.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0370/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 539,80 € 28.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0372/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 298,80 € 28.07.2023 17.08.2023 Faktúra
DFBV/0373/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 148,91 € 28.07.2023 17.08.2023 Faktúra
DFBV/0366/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 71,10 € 27.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0365/23 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 87,90 € 26.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0364/23 vodovodné batérie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Imperials, s.r.o. 47809370 253,91 € 25.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0361/23 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 6/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 24.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0362/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 553,19 € 24.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0359/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 666,55 € 24.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0360/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 438,70 € 24.07.2023 07.08.2023 Faktúra