Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0433/23 plyn 9/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 139,00 € 05.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFBV/0434/23 poistenie nehnuteľností a hnuteľných vecí - komplexný balík - od 06.09.2023 do 05.03.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 1 327,80 € 05.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFBV/0437/23 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 348,07 € 05.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0436/23 kreslo pre kardiakov - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZDRAVZAR s.r.o. 47831499 1 120,80 € 05.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0435/23 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 8/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 05.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0430/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 248,00 € 04.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFBV/0431/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 97,91 € 04.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFBV/0432/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 316,70 € 04.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0426/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 1 021,91 € 31.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0427/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 5 334,92 € 31.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0428/23 revízia schodiskovej plošiny, revízia zdvíhacieho zariadenia - Opel Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ARES, spol. s r.o. 31363822 172,00 € 31.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0429/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 832,59 € 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
DFBV/0425/23 voda 8/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 950,94 € 30.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0424/23 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 509,41 € 28.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0422/23 Opel Vivaro - poistenie 7.11.2023 - 06.11.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 760,12 € 24.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0420/23 mobily 8/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 241,17 € 24.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0421/23 servisná prehliadka chem. úpravne vody - kotoľňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 325,45 € 24.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0423/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Eli Bro s.r.o. 52644430 198,00 € 24.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0417/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 608,64 € 22.08.2023 24.08.2023 Faktúra
DFBV/0419/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 354,91 € 22.08.2023 04.09.2023 Faktúra