Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0564/23 | plyn 12/23 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 10 496,00 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0561/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 863,46 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0560/23 | Fiat - oprava palivového čerpadla | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 166,08 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0556/23 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 10/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0558/23 | meranie a kontrola germicídnych žiaričov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nexa,s,r,o, | 36239798 | 243,55 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0557/23 | základný servis výťahu 10/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 121,69 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0553/23 | repasovanie tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 576,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 447,73 € | 06.11.2023 | 19.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0554/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 10/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0559/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 528,48 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0551/23 | prenájom búracieho kladiva,betón,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 88,27 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0552/23 | zásobníky na vodu - servis, sanitácia, filtre | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 360,00 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0545/23 | plyn 11/23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 139,00 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0546/23 | dyne na vyrezávanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 54,28 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0547/23 | repre - posedenie pre klientov - "Úcta k starším" | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 46,00 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0548/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 379,44 € | 02.11.2023 | 19.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0549/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 330,61 € | 02.11.2023 | 19.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0550/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 147,82 € | 02.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0540/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 408,32 € | 31.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0541/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 197,26 € | 31.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra |