Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0433/23 | plyn 9/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 139,00 € | 05.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/23 | poistenie nehnuteľností a hnuteľných vecí - komplexný balík - od 06.09.2023 do 05.03.2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 327,80 € | 05.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 348,07 € | 05.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/23 | kreslo pre kardiakov - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 1 120,80 € | 05.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 8/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 05.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 248,00 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 97,91 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 316,70 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 021,91 € | 31.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 5 334,92 € | 31.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/23 | revízia schodiskovej plošiny, revízia zdvíhacieho zariadenia - Opel | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 172,00 € | 31.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 832,59 € | 31.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/23 | voda 8/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 950,94 € | 30.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 509,41 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/23 | Opel Vivaro - poistenie 7.11.2023 - 06.11.2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 760,12 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/23 | mobily 8/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 241,17 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/23 | servisná prehliadka chem. úpravne vody - kotoľňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 325,45 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 198,00 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 608,64 € | 22.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 354,91 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra |