Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0365/23 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 87,90 € 26.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0364/23 vodovodné batérie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Imperials, s.r.o. 47809370 253,91 € 25.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0361/23 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 6/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 24.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0362/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 553,19 € 24.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0359/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 666,55 € 24.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0360/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 438,70 € 24.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0358/23 zásobníky na vodu - servis, sanitácia, filtre Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TZB SK s.r.o 36755982 360,00 € 19.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0357/23 kancelárske stoličky - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 195,60 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0356/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 3 133,13 € 17.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0355/23 čistenie kanalizácie elektromechanickým strojom - práčovňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Martin Čapla 46434038 191,00 € 14.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0351/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 309,49 € 13.07.2023 18.07.2023 Faktúra
DFBV/0353/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 95,67 € 13.07.2023 18.07.2023 Faktúra
DFBV/0354/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 307,33 € 13.07.2023 18.07.2023 Faktúra
DFBV/0350/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 622,04 € 11.07.2023 18.07.2023 Faktúra
DFBV/0346/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 158,81 € 11.07.2023 18.07.2023 Faktúra
DFBV/0347/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 124,88 € 11.07.2023 18.07.2023 Faktúra
DFBV/0349/23 elektrická energia - doplatok 6/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 591,66 € 11.07.2023 18.07.2023 Faktúra
DFBV/0348/23 oprava elektrického kotla Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Martin Tretina 14139111 112,70 € 11.07.2023 18.07.2023 Faktúra
DFBV/0341/23 plyn 6/23 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 735,96 € 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra
DFBV/0343/23 papierové ručníky skladané Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 177,60 € 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra