Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0113/17 | Včasná intervencia - telefón 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 40,19 € | 09.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/17 | Canisterapia, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar.sk | 46625569 | 80,02 € | 05.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/17 | Pranie a žehlenie, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 946,61 € | 05.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/17 | Servis akvária, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 70,58 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/17 | Kurz Bazálnej stimulácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDKL5 Slovakia | 42413974 | 154,00 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | Elektrina, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 04.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
VO/0036/17 | Bubnová show - 13.5.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OZ Bubnová show | 42333865 | 140,00 € | 04.05.2017 | 07.06.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0106/17 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/17 | Plyn, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | Divadelné predstavenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľudmila Trenklerová | 50837290 | 120,00 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | Vcasna intervencia - zriadenie pristupu do systemu eKarta Rodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 90,00 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/17 | Vcasna intervencia - Skolenie systemu eKarta Rodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 90,00 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/17 | Vcasna intervencia - Licencia pre system eKarta Rodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 360,00 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/17 | Stravne listky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 3 354,34 € | 26.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
VO/0031/17 | Kurz Bazálnej stimulácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDKL5 Slovakia | 42413974 | 154,00 € | 25.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0096/17 | Servisne prace na osobnom automobile | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Štefan Múčka - Autoopravovňa Múčka | 34985301 | 220,99 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
VO/0030/17 | Divadelné predstavenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľudmila Trenklerová | 50837290 | 120,00 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0095/17 | Servisne prace na PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 292,68 € | 20.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra |