Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0302/18 | Výtvarné potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 331,38 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 166,80 € | 21.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Ľubica Tománková | 48156221 | 70,00 € | 21.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/18 | Odvoz bioodpadu, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 215,80 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
VO/0140/18 | Batérie na zdvihák | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Servis INVO | 36038636 | 58,00 € | 20.11.2018 | 22.11.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0141/18 | Výtvarné potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 331,38 € | 20.11.2018 | 22.11.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0138/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 166,80 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0139/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 158,20 € | 19.11.2018 | 06.12.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0297/18 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 103,03 € | 16.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
VO/0137/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 215,80 € | 16.11.2018 | 20.11.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0296/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 70,00 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/18 | Canisterapia, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 160,00 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Petra Zemanová | 40659500 | 60,00 € | 14.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/18 | CRP prístroj s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 1 350,80 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
VO/0136/18 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 103,03 € | 13.11.2018 | 19.11.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0289/18 | Servis akvária, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/18 | SVI - telefón, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 50,77 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/18 | Pranie a žehlenie, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 774,68 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/18 | Poradenstvo, supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 35,00 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra |