Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4344

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0099/19 Vodoinštalatérske práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Peter Sládeček 47872713 585,48 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
VO/0045/19 Vybavenie do DSS - plienky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 MyMedia 29015901 189,90 € 02.05.2019 06.05.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0044/19 Vybavenie do DSS - plienky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Market 24 45865108 191,90 € 02.05.2019 13.05.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0046/19 Iskrová skúška strechy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ST-Stream 46113932 1 555,43 € 02.05.2019 28.05.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0043/19 Police - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 KaBo 52135144 280,00 € 26.04.2019 03.05.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0042/19 Príslušenstvo k tlačiarni Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 COMERT s.r.o. 17318793 387,43 € 26.04.2019 09.05.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0097/19 Toner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 COMERT s.r.o. 17318793 157,77 € 25.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 Stravné lístky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 DOXX - Stravné lístky 36391000 3 279,38 € 23.04.2019 07.05.2019 Faktúra
VO/0040/19 Tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 COMERT s.r.o. 17318793 157,77 € 23.04.2019 25.04.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0095/19 Príslušenstvo Kärcher Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 KÄRCHER Slovakia 43967663 93,72 € 17.04.2019 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 Odvoz bioodpadu, 3/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 17.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 Vybavenie do DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 B2B Partner 44413467 513,60 € 17.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 Predplatné - CO Revue 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 17.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 Vybavenie do kuchyne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ELEKTROSPED 35765038 146,90 € 16.04.2019 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 3/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Marius Pedersen 34115901 39,84 € 16.04.2019 02.05.2019 Faktúra
VO/0039/19 Vybavenie do DSS - stoličky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 B2B Partner 44413467 513,60 € 16.04.2019 23.04.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0089/19 Seminár - SVI Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. 45744009 80,00 € 15.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 Vybavenie do DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ELEKTROSPED 35765038 174,40 € 11.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 SVI - prenájom priestorov, 2. štvrťrok 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 240,00 € 11.04.2019 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 Vodárne, 3/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 309,31 € 11.04.2019 23.04.2019 Faktúra