Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0179/18 | Magnetické tabule | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 184,57 € | 17.12.2018 | 07.01.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0181/18 | SVI - Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 422,90 € | 17.12.2018 | 08.01.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0360/18 | SVI - notebook | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 741,00 € | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/18 | Kamera | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 378,90 € | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/18 | Stoly | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 999,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/18 | Svietidlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 146,10 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/18 | Stolárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Linský | 40768309 | 996,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/18 | Boccia lopty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ondrej Bašták Ďurán BASHTO | 46557610 | 203,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/18 | Vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TESCOMA | 31343988 | 100,51 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0178/18 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Sládeček | 47872713 | 599,80 € | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0176/18 | Boccia lopty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ondrej Bašták Ďurán BASHTO | 46557610 | 203,00 € | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0185/18 | Vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TESCOMA | 31343988 | 100,51 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0177/18 | Svietidlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 146,10 € | 14.12.2018 | 08.01.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0354/18 | Strava pre klientov, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 354,07 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/18 | WC papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 69,98 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/18 | Tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VICOM | 35908076 | 100,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0172/18 | Papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PPN group | 02833212 | 44,66 € | 13.12.2018 | 23.01.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0347/18 | Canisterapia, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/18 | Maľovanie kancelárií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Radoslav Osuský | 50711547 | 986,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/18 | Zažehľovací lis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Theracare | 51400294 | 990,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra |