Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4524
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0301/19 | SVI - Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Terezie Hradilková | 05873088 | 150,00 € | 18.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0134/19 | Náhradná vložka do dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LOCK service | 44674902 | 56,56 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0298/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 14.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/19 | Prezutie pneumatík - Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autoslužby - ČOKY Oto Csóka | 40699510 | 20,00 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/19 | Materiál do výtvarnej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OPIDEKOR | 48228907 | 63,30 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/19 | Odvoz bioodpadu 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 12.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 654,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 360,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0132/19 | Prezutie pneumatík - Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autoslužby - ČOKY Oto Csóka | 40699510 | 20,00 € | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0133/19 | SVI - supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Terezie Hradilková | 05873088 | 150,00 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0130/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TRONICON | 47010649 | 1 363,97 € | 11.11.2019 | 02.01.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0131/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TRONICON | 47010649 | 1 356,24 € | 11.11.2019 | 02.01.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0290/19 | Servis akvária, 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 55,44 € | 08.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/19 | Mesačná kontrola EPS, 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/19 | SVI - telefón 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 46,53 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/19 | Telefón, internet 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,90 € | 08.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/19 | Ročná kontrola ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | RKDI, s.r.o. | 51562308 | 150,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/19 | Elektrina 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 07.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/19 | GPS monitoring 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/19 | Pranie a žehlenie, 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 2 064,98 € | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra |