Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0078/19 | Elektrina, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 04.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/19 | Výkon technika BOZP a PO, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/19 | Plyn 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 03.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | Montáž GPS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 225,61 € | 02.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/19 | GPS monitoring 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 1,75 € | 02.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | GPS monitoring 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 02.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | Canisterapia, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 02.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/19 | Pranie a žehlenie, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 944,90 € | 02.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 120,00 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 180,00 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | GPS monitoring 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 32,04 € | 28.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 44,00 € | 28.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
VO/0028/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 44,00 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0064/19 | Servis - sušička Miele | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 121,20 € | 27.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 3 173,81 € | 27.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 101,35 € | 27.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
VO/0027/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 101,35 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0031/19 | Montáž GPS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 225,61 € | 26.03.2019 | 03.04.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0062/19 | Seminár Vema | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 660,50 € | 21.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |