Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0030/20 | Telefón, internet 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,16 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | Plyn 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 06.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 129,40 € | 06.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | Elektrina 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/20 | Mesačná kontrola EPS, 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 05.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 05.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | Pranie a žehlenie 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 368,92 € | 05.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | Páska do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 18,82 € | 05.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | Canisterapia 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/20 | Servis akvária 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 03.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/20 | maliarske plátno | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 77,77 € | 03.02.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | Výtvarný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 197,57 € | 30.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | SVI - vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 547,29 € | 30.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 267,23 € | 30.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
VO/0012/20 | Výtvarný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 197,57 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0017/20 | Vema - seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
VO/0009/20 | Maliarske plátno | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 77,77 € | 28.01.2020 | 17.02.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0010/20 | Páska do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 18,82 € | 28.01.2020 | 05.02.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0011/20 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 129,40 € | 28.01.2020 | 06.02.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0016/20 | Ubytovanie - SVI školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KLAR plus | 51805472 | 63,00 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra |