Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4069

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0039/19 Vybavenie do DSS - stoličky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 B2B Partner 44413467 513,60 € 16.04.2019 23.04.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0089/19 Seminár - SVI Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. 45744009 80,00 € 15.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 Vybavenie do DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ELEKTROSPED 35765038 174,40 € 11.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 SVI - prenájom priestorov, 2. štvrťrok 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 240,00 € 11.04.2019 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 Vodárne, 3/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 309,31 € 11.04.2019 23.04.2019 Faktúra
VO/0036/19 Príslušenstvo k čističu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 KÄRCHER Slovakia 43967663 93,72 € 11.04.2019 15.04.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0037/19 Vybavenie do kuchyne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ELEKTROSPED 35765038 146,90 € 11.04.2019 23.04.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0084/19 Materiál do keramickej dielne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 PECE 36618233 73,20 € 10.04.2019 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 Kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 53,36 € 10.04.2019 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 Strava pre klientov, 3/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 2 670,02 € 09.04.2019 17.04.2019 Faktúra
VO/0034/19 Kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 53,36 € 09.04.2019 11.04.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0038/19 Seminár - SVI Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. 45744009 80,00 € 09.04.2019 23.04.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0035/19 Materiál do keramickej dielne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 PECE 36618233 73,20 € 09.04.2019 23.04.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0082/19 Ročná kontrola EPS, 4/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 921,77 € 08.04.2019 17.04.2019 Faktúra
VO/0033/19 Vybavenie do DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ELEKTROSPED 35765038 174,40 € 08.04.2019 11.04.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0032/19 Drobný tovar do DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 4Home 27465616 89,90 € 08.04.2019 15.04.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0080/19 SVI - telefón, 3/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 O2 Slovakia 35848863 40,12 € 05.04.2019 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 SVI - licencia, eKarta Rodiny 2019-2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Juraj Gromoš 47230401 360,00 € 05.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 Telefón, internet, 3/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 65,83 € 05.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 Servis akvária, 3/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 120,00 € 04.04.2019 17.04.2019 Faktúra