Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0039/19 | Vybavenie do DSS - stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 513,60 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0089/19 | Seminár - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. | 45744009 | 80,00 € | 15.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/19 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 174,40 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | SVI - prenájom priestorov, 2. štvrťrok 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 240,00 € | 11.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/19 | Vodárne, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
VO/0036/19 | Príslušenstvo k čističu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 93,72 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0037/19 | Vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 146,90 € | 11.04.2019 | 23.04.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0084/19 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 73,20 € | 10.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 53,36 € | 10.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/19 | Strava pre klientov, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 670,02 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
VO/0034/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 53,36 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0038/19 | Seminár - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. | 45744009 | 80,00 € | 09.04.2019 | 23.04.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0035/19 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 73,20 € | 09.04.2019 | 23.04.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0082/19 | Ročná kontrola EPS, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
VO/0033/19 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 174,40 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0032/19 | Drobný tovar do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 4Home | 27465616 | 89,90 € | 08.04.2019 | 15.04.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0080/19 | SVI - telefón, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 40,12 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | SVI - licencia, eKarta Rodiny 2019-2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 360,00 € | 05.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/19 | Telefón, internet, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,83 € | 05.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | Servis akvária, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 120,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra |