Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0036/21 | SVI - internet 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
VO/0015/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 734,23 € | 11.02.2021 | 15.02.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0032/21 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 441,77 € | 09.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/21 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 286,96 € | 09.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | Odvoz bioodpadu, 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 09.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/21 | Telefón, internet 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,89 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0014/21 | Servis - Citroën Berlingo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FINAL - CD | 31432484 | 271,13 € | 08.02.2021 | 12.02.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0029/21 | Pranie a žehlenie 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 399,86 € | 05.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/21 | SVI - telefón 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 55,94 € | 05.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0013/21 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 441,77 € | 05.02.2021 | 11.02.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0027/21 | Pohonné hmoty 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 68,16 € | 04.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | Elektrina 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 04.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
VO/0012/21 | Prací prášok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 134,34 € | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0024/21 | Plyn 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | GPS monitoring 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 02.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/21 | Mesačná kontrola EPS, 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 02.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | Odvoz nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 30,00 € | 02.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0011/21 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 181,80 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0022/21 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | Plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ags 92, s.r.o. | 48110591 | 195,90 € | 25.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra |