Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0807/13 807/2013koberec Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jutex Slovakia s.r.o. 36250643 216,73 € 20.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0806/13 806/2013vodné, 806/2013stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 44,99 € 20.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0805/13 805/2013predplatné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 15,15 € 20.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0804/13 804/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 104,58 € 19.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0802/13 802/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MixFood s.r.o. Malacky 46689362 83,89 € 19.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0801/13 801/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 35,83 € 19.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0803/13 803/2013vybavenie kuchyne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IKEA 0053849436 305,96 € 19.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0800/13 800/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 93,48 € 18.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0799/13 799/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,02 € 17.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0798/13 798/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,06 € 17.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0796/13 796/2013čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 99,34 € 16.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0794/13 794/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 153,98 € 16.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0792/13 792/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MixFood s.r.o. Malacky 46689362 49,08 € 16.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0797/13 797/2013GL 247 ks, 797/2013GL provízia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 781,02 € 16.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0795/13 795/2013maliarske a natieračské práce Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Miroslav Hrenák Bytča 33346518 595,81 € 16.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0793/13 793/2013práčky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ELECTRO WORLD,s.r.o. Bratislava 35820071 449,98 € 16.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0791/13 791/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 232,82 € 13.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0790/13 790/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 18,14 € 13.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0789/13 789/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 95,22 € 13.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0786/13 786/2013pevná linka, 786/2013Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,88 € 12.12.2013 29.04.2015 Faktúra