Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0071/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 93,75 € 30.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0068/15 oprava práčky PRIMUS Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Str.a zar.pre práčovne s.r.o. 30774691 242,69 € 29.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0067/15 mäso, údeniny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 341,54 € 29.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0066/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 83,65 € 28.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0065/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 169,00 € 28.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0059/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 202,85 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0058/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 124,82 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0057/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 55,73 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0064/15 vzdeláv.program "Terapia ABA" Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Zuzana Maštenová-Behaviorálne intervencie SK 47177985 37,50 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0063/15 fa za plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 490,00 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0062/15 fa za plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 670,00 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0061/15 fa za plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0060/15 fa za plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 69,00 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0056/15 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 182,47 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0055/15 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 239,15 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0054/15 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0053/15 odber kuchyn.odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 23.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0052/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 127,63 € 23.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0051/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 85,22 € 23.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0050/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 102,23 € 23.01.2015 06.03.2015 Faktúra