Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0142/15 | alkohol tester, náustok | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 84,51 € | 05.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/15 | nástenný popolník so strieškou | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B2B Partner s.r.o. Bratislava | 44413467 | 51,60 € | 05.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/15 | fa za elektrinu HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 05.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/15 | fa za elektrinu HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 05.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/15 | fa za deratizáciu budov Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 05.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/15 | vodné (HT16), stočné + zrážky (HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,69 € | 04.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/15 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 340,99 € | 04.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/15 | fa za elektrinu 3/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 04.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 51,97 € | 04.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/15 | fa za teplo 3/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 850,00 € | 04.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 205,40 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/15 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 169,97 € | 27.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 38,07 € | 27.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/15 | fa za teplo - ťarchopis za rok 2014 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 118,44 € | 27.02.2015 | 22.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 129,34 € | 27.02.2015 | 22.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/15 | vodná posteľ (72a) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ramas Plus s.r.o. Nitrianska Blatnica | 36543446 | 499,20 € | 27.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 82,48 € | 27.02.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 164,95 € | 27.02.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 205,07 € | 27.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/15 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 26.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra |