Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0208/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 164,41 € | 07.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0202/15 | mäso, údeniny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 342,06 € | 02.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 63,91 € | 02.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/15 | fa za chladenú stravu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 372,75 € | 02.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/15 | fa za elektrinu 4/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 02.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/15 | fa za teplo 4/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 690,00 € | 02.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 29,28 € | 01.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 282,37 € | 30.03.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 80,24 € | 30.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 80,24 € | 30.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 156,02 € | 30.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 192,38 € | 27.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/15 | montáž 2ks uzamykat.kľučiek na plast.dvere | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 57,60 € | 27.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 134,16 € | 27.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 85,72 € | 25.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/15 | mäso, údeniny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 165,18 € | 25.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/15 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 25.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/15 | individuálna supervízia prof.Gabura | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SERCOM s.r.o | 44671792 | 62,00 € | 25.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 97,68 € | 25.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/15 | tlač letákov - divadlo 72c) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 120,00 € | 24.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra |