Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0028/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 53,00 € 13.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 207,11 € 09.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 107,95 € 09.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0017/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 98,13 € 09.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0016/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 74,64 € 09.01.2015 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0011/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 50,82 € 07.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0001/15 pevné linky + internet (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 208,25 € 07.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0012/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 231,73 € 07.01.2015 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0032/15 fa za pevnú linku HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,82 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0025/15 komunálny odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 341,10 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0021/15 fa za pev.linku HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,14 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0020/15 fa za mob.služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 70,81 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 65,24 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0009/15 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0008/15 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0007/15 vodné, stočné + zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 141,46 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0006/15 vodné, stočné + zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,69 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0029/15 válenda, záves Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kika Nábytok Slvensko s.r.o. 35883103 205,88 € 31.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0015/15 samolep.fólia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava 35838949 115,35 € 31.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0014/15 WC Kombi + sedátko Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava 35838949 51,48 € 31.12.2014 29.04.2015 Faktúra