Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0671/23 | pevné linky + net. , TV HT12 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,54 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0672/23 | pevné linky+ net. aj HT16 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,32 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0673/23 | pevné linky +TV HT16 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,82 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0660/23 | oprava veľkokapacitného zariadenia - kuchyňa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 205,10 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0661/23 | servis PC+ server 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0659/23 | PHM, kosačka, umytie auta 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 277,55 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0658/23 | servis germicídnych žiaričov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 121,20 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0657/23 | elektrická energia HT16 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 230,00 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0655/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 90,20 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0656/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 18,02 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0653/23 | vzdelávanie zamestnancov CsspKM | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PhDr. Hynek Jun, Ph.D | 72270586 | 480,00 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0654/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 140,87 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0639/23 | vyúčtovanie el. energie HT16 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -37,38 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0640/23 | vyúčtovanie el. energie HT16 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -31,12 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0641/23 | vyúčtovanie el. energie HT16 ,12 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -78,91 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0642/23 | vyúčtovanie el. energie HT16,16 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -73,43 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0647/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0648/23 | elektrická energia Lip.13 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 250,00 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0649/23 | elektrická energia HT12 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 170,00 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0650/23 | elektrická energia HT16 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 120,00 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra |