Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0575/20 jesenná deratizácia HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Wood a Stone Corporacion, s.r.o. 50789015 150,00 € 16.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0573/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 30,07 € 14.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0574/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 87,11 € 14.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0568/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 159,80 € 13.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0569/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 89,22 € 13.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0558/20 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 134,80 € 13.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0559/20 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 143,38 € 13.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0561/20 pevná linka + Magio TV HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,61 € 13.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0563/20 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,18 € 13.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0567/20 poplatok za SIM kartu 7-9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 24,84 € 13.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0565/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 78,00 € 13.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0566/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 56,98 € 13.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0564/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 70,75 € 13.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0570/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 86,17 € 13.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0572/20 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 108,45 € 13.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0562/20 nedoplatok za elrktr.energiu 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 40,31 € 13.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0571/20 ESET Endpoint Protection Standard do 26.10.2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 249,60 € 13.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0560/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 1 008,31 € 13.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0548/20 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 185,22 € 08.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0549/20 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 171,08 € 08.10.2020 05.11.2020 Faktúra