Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0750/20 poplatok za SIM kartu 10-12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 38,18 € 31.12.2020 20.01.2021 Faktúra
DFBV/0748/20 centralizovaná ochrana 10-12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 378,00 € 31.12.2020 20.01.2021 Faktúra
DFBV/0740/20 potraviny 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 591,60 € 29.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0734/20 potraviny 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 64,46 € 21.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0735/20 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 1 328,00 € 21.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0736/20 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,34 € 21.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0737/20 servis PC -server 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 21.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0739/20 Wifi router na Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,72 € 21.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0733/20 servisné práce na EZS v objekte Lip.13,19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 616,70 € 21.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0738/20 časopis Adamko 2/2021-8/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 6,00 € 21.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0731/20 potraviny 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 37,62 € 18.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0730/20 potraviny 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 31,75 € 18.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0732/20 výmena PVC podlahy na Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Alojz Gorfol 43089712 1 548,80 € 18.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0727/20 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO, s.r.o. 31584268 694,24 € 17.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0725/20 pieskovisko, kolotoč Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Maquita s.r.o. Nitrianske Pravno 36316881 1 999,00 € 17.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0728/20 chladená strava 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 330,60 € 17.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0726/20 stoličky jedáleň Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Igor Styk 37288121 1 711,20 € 17.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0729/20 vitamíny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MEDACO s.r.o. 35920882 163,75 € 17.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFSF/0003/20 stravovacie poukazy zo SF- podľa KZ Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 7 036,00 € 16.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0718/20 potraviny 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 55,44 € 16.12.2020 21.12.2020 Faktúra