Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0172/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 24.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/18 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 24.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/18 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 48,00 € | 23.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/18 | Učebnice ANJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | AD REM | 11782889 | 1 995,00 € | 17.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/18 | vrecia do košov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 93,60 € | 17.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/18 | pracovná obuv | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 39,18 € | 09.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 23,41 € | 05.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/18 | SEVT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 109,20 € | 05.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/18 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 416,80 € | 05.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/18 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/18 | BVS zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 57,50 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/18 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 244,92 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/18 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 51,30 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/18 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 191,52 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/18 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 53,01 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/18 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 02.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra |