Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0231/18 inzercia Trenčíanske noviíny Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Petit Press a.s. 35790253 270,00 € 21.12.2018 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0230/18 Verejná správa - ročný prístup Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 117,00 € 21.12.2018 09.01.2019 Faktúra
DFSF/0010/18 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 45,60 € 21.12.2018 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0227/18 inzercia Pezinské ECHO Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Petit Press a.s. 35790253 192,00 € 20.12.2018 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0226/18 školský časopis - tlač Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BITTER spol. s r.o. 30997101 82,80 € 19.12.2018 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0224/18 ŕenovácia 2 tabúľ Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Tamás Lovász - TL Holding 47414952 941,18 € 14.12.2018 09.01.2019 Faktúra
DFKV/0002/18 dokumentácia - zateplenie telocvicne Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ADŠ s.r.o. 44201834 2 520,00 € 13.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFKV/0001/18 Dokumentácia - zateplenie telocvične Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ADŠ s.r.o. 44201834 6 042,00 € 13.12.2018 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0222/18 Educate Slovakia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 AIESEC 31744435 150,00 € 12.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0223/18 slúchadlá a externé disky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 alza.sk 36562939 182,20 € 12.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0221/18 výmena kruhových plstí na 12 ks klavíroch Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Piano servis ladenie klavirov 43008453 600,00 € 11.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0220/18 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 661,01 € 10.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0213/18 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 TRIPSY s.r.o. 36276464 73,98 € 06.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0214/18 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 24,59 € 06.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0215/18 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 06.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0216/18 oprava rozvodu plynu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Servis a technika s.r.o. 51012049 150,00 € 06.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0217/18 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 920,69 € 06.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0218/18 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 656,39 € 06.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0210/18 spp Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 22,00 € 05.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0211/18 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 60,45 € 05.12.2018 21.12.2018 Faktúra