Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242017 | vysvedčenia - bianco | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 133,20 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Mgr. Monika Nemcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0001/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 37,37 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 37,37 € | 01.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 400,64 € | 09.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 208,24 € | 14.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 11.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | záloha dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/24 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 09.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0002/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 16.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/16 | BVS - zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 64,14 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/16 | BVS - zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 64,14 € | 31.12.2015 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 371,96 € | 11.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 11.01.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 16.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | správa zálohy dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 14.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 59,92 € | 20.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | teplo škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 10.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra |