Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0033/20 | bvs tv | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 25.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | bvs škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 25.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | múzeum Sereď | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 168,00 € | 18.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/20 | preprava autobusom | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 140,00 € | 18.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 12.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 11.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 11.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 671,69 € | 11.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/20 | VM telecom | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/20 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 59,40 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 79,20 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/20 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 207,90 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 33,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/20 | predplatné časopisu Škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | oprava školského rozhlasu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BS ACOUSTIC s.r.o. | 36237809 | 131,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | IT servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra |