Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0203/19 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 TRIPSY s.r.o. 36276464 33,26 € 05.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 Martinus - kniha Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Martinus s.r.o. 45503249 21,26 € 05.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 04.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 VM Telekom Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 30,00 € 29.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 Aurélium - autobus Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Jozef Ježovič 44803273 180,00 € 29.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 28.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 parkovacie zábrany Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Značenie.sk, s.r.o. 50577557 510,00 € 25.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 93,62 € 24.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 22,30 € 24.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 rekonštrukcia vrátnice Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 František Ochaba 32821450 470,00 € 24.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 revízia elektrický spotrebičov a ručného náradia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Peter Tökölyi - WOMAX 33588996 598,00 € 24.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 doplnenie wifi ruterov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 253,32 € 23.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 bvs Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 76,33 € 21.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 Aurélium - autobus Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Jozef Ježovič 44803273 180,00 € 21.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 bianco tlačivá na vysvedčenia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SEVT 0021 237,84 € 16.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 servis IT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 IT SERVIS s.r.o. 47513373 200,00 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 zse Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 396,18 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 22,16 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 SSD procesor Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 29,20 € 07.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 UPS záložný zdroj Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 178,50 € 07.10.2019 07.11.2019 Faktúra