Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0135/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 936,03 € 22.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFSJ/0134/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 820,00 € 22.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFSJ/0137/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 568,82 € 22.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFSJ/0136/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 137,21 € 22.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 zber bio odpadu 4/23 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 11,40 € 19.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 vodné, stočné, zrážky 4/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 864,20 € 19.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 odborný seminár Spojená škola Pankúchova 53242742 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 79,00 € 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 preplatok - teplo 4/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -5 084,88 € 18.05.2023 30.05.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 preskoly.sk s.r.o. 51692881 261,45 € 17.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 asc- dochádzka aktualizácia Spojená škola Pankúchova 53242742 Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava 31361161 240,00 € 17.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 sanet -služby počítač. siete 4 -6./2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 150,00 € 17.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 všeobecný mat. - kancelárske potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 101,28 € 16.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFSJ/0120/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 733,82 € 16.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 učebná pomôcka - projekt škola škole Spojená škola Pankúchova 53242742 Jazyková škola Detvai, s.r.o. 46818979 162,00 € 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 členské Spojená škola Pankúchova 53242742 Association of Central European Sc 03934578 325,00 € 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFSJ/0119/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 233,80 € 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFSJ/0118/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 631,56 € 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0112/23 šj čistiace Spojená škola Pankúchova 53242742 CleanFit s.r.o. 43853188 47,88 € 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0113/23 odborná konferencia pre riaditeľov Spojená škola Pankúchova 53242742 Nakladateľství FORUM s.r.o. 46490213 333,60 € 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0111/23 opravu kuchynského zariadenia Spojená škola Pankúchova 53242742 RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004 2 908,73 € 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFSJ/0116/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 299,24 € 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFSJ/0117/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 210,96 € 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFSJ/0115/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 121,28 € 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 kontrola TV zariedení Spojená škola Pankúchova 53242742 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 386,40 € 10.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFSJ/0114/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 238,14 € 10.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 verejná správa - ročný prístup Spojená škola Pankúchova 53242742 Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina 31592503 204,00 € 10.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0108/23 el.energia 4/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 763,88 € 09.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 el.energia šj 4/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 481,44 € 09.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 telefón 4/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 7,72 € 08.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFSJ/0113/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 882,26 € 08.05.2023 24.05.2023 Faktúra