Faktúry
Počet záznamov: 2606
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0252/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 141,12 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0250/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 913,50 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/22 | učebné pomôcky zš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LagalSoft s.r.o. | 44854056 | 594,75 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/22 | servis kopírovacích strojov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 990,00 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/22 | škd - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 3 190,32 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/22 | zš hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 1 223,04 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/22 | dotácia - obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 46,80 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/22 | škd vybavenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 220,41 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/22 | vybavenie šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 278,00 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/22 | vybavenie šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 299,80 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/22 | šj vybavenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 378,00 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/22 | šj čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 1 961,26 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/22 | Vybanie šj - taniere, misky, džbány | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci | 31111785 | 5 373,50 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/22 | čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 1 383,10 € | 13.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/22 | režijné náklady na refundáciu el. en. šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0249/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 514,83 € | 12.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/22 | nádoba k vysávaču | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. | 43967663 | 19,40 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | E - GO, s.r.o. | 36251526 | 363,80 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol korpál KAPA AUDIO | 40116956 | 178,00 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/22 | šj osobné ochranné pracovné prostriedky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 527,56 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/22 | šj vybanie náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 4 898,71 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0248/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 671,99 € | 09.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Kimani s.r.o. | 50325761 | 576,87 € | 09.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/22 | vodné, stočné, zrážky 11/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 701,75 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0247/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 206,20 € | 08.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/22 | teplo doplatok 11/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1 662,03 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/22 | el. energia 11/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 647,21 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/22 | el. energia 11/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 348,09 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0246/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 787,88 € | 07.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0245/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 488,92 € | 07.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra |