Faktúry
Počet záznamov: 2889
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0231/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 957,16 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0230/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 725,85 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0235/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 423,35 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0234/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 634,10 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/23 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. | 36478881 | 4 466,40 € | 02.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/23 | Výkon zodpovednej osoby 11/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 01.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 061,49 € | 30.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 271,50 € | 27.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0227/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 672,56 € | 27.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/23 | opravná faktúra 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -341,22 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/23 | opravná faktúra 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -399,04 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/23 | opravná faktúra 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -335,83 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/23 | opravná faktúra 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -408,62 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/23 | oprava faktúry za 1/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -177,42 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/23 | oprava faktúry za 3/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -193,88 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/23 | oprava faktúry za 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -167,78 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0226/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 416,65 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/23 | papier, toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 2 172,83 € | 25.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/23 | škd - metodika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 87,00 € | 25.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/23 | tlačivá - ševt | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 250,00 € | 25.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0224/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 838,38 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0225/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 132,84 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/23 | všeobecný údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 75,19 € | 23.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0223/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 654,90 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 184,85 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
DFDU/0002/23 | Projekt V 4 mobilita - stravné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Základní škola a Materská škola | 70918805 | 185,02 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/23 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 1 673,80 € | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/23 | služba - sprístupnenie balíčka bezkriedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 80,00 € | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0221/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 146,32 € | 20.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/23 | učebné pomôcky - šport | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 660,00 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra |