Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2710

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0188/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 856,60 € 21.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0190/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 471,77 € 21.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0189/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 COMIDA s.r.o. 50717057 534,82 € 21.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFBV/0248/23 pracovný seminár - Pšiteková Spojená škola Pankúchova 53242742 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 2021767363 39,99 € 21.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0186/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 547,30 € 20.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0187/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Szmek R. s.r.o. 32075898 75,20 € 20.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFBV/0247/23 učebnice, učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 GREEN BOOKS s.r.o. 51015510 6 017,00 € 20.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFBV/0246/23 potreby do lekárničky Spojená škola Pankúchova 53242742 MEDIKO, spol. s.r.o. 31402917 327,08 € 20.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0185/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 568,93 € 19.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFBV/0245/23 učebné pomôcky - letáky Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 189,72 € 19.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0244/23 sito na halušky - šj Spojená škola Pankúchova 53242742 RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004 456,00 € 19.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0184/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 034,76 € 18.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0183/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 824,60 € 15.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0180/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 571,04 € 15.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0182/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 018,24 € 15.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0181/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 303,77 € 15.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFBV/0243/23 el. energia 8/2023 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 151,03 € 15.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0179/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 455,79 € 14.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0177/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 369,45 € 13.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0178/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 151,02 € 13.09.2023 05.10.2023 Faktúra