Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4294

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0108/24 nákup športového materiálu pre sekciu JU Spojená škola Ostredková 53242726 Branislav Kondrčík 35042681 1 500,00 € 13.11.2024 20.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFSJ/0283/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 UNIQUE SR 35928182 851,11 € 12.11.2024 27.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0280/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 707,48 € 12.11.2024 27.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0285/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 826,91 € 12.11.2024 27.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0284/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 694,76 € 12.11.2024 27.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0419/24 mapy do tried Spojená škola Ostredková 53242726 Nástenné mapy 09569600 436,00 € 12.11.2024 21.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0278/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 991,81 € 11.11.2024 27.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0415/24 publikácia - účtovníctvo Spojená škola Ostredková 53242726 VERLAG DASHOFER 35730129 374,40 € 11.11.2024 21.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0416/24 regeneračné nohavice Spojená škola Ostredková 53242726 Pro Vital Akadémia 51956594 791,75 € 11.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0418/24 prenájom priestoru pre ŠG Spojená škola Ostredková 53242726 Gymnastické centrum 4225403 3 000,00 € 11.11.2024 21.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0417/24 prenájom priestoru pre ŠG Spojená škola Ostredková 53242726 Gymnastické centrum 4225403 3 000,00 € 11.11.2024 21.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0277/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 571,76 € 08.11.2024 27.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0412/24 služby balíčka "ZBOROVŇA" Spojená škola Ostredková 53242726 KOMENSKY s.r.o. 43908977 253,15 € 08.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0411/24 čistenie rohoží Spojená škola Ostredková 53242726 Lindstrom 35742364 50,81 € 08.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0413/24 telefóny Spojená škola Ostredková 53242726 T - Com 35763469 51,00 € 08.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0410/24 voda Spojená škola Ostredková 53242726 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 796,45 € 08.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0409/24 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 1 105,32 € 08.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0414/24 športový materiál pre sekciu ATL Spojená škola Ostredková 53242726 Vachy Sport 52195244 300,00 € 08.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0276/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 353,27 € 07.11.2024 27.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0275/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 881,60 € 07.11.2024 27.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra