Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3329

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0363/23 športový materiál pre VO Spojená škola Ostredková 53242726 Mikasa 36806251 1 523,98 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0364/23 športový materiál pre ATL Spojená škola Ostredková 53242726 RADANSPORT, s.r.o 26098806 169,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
VO/0084/23 športový materiál pre DŽ Spojená škola Ostredková 53242726 H.S.H Sport 61853062 1 644,25 € 16.11.2023 21.11.2023 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0367/23 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 -1 602,92 € 15.11.2023 28.11.2023 Faktúra
VO/0077/23 športový materiál pre ATL - disky, oštepy Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 973,08 € 15.11.2023 12.12.2023 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0078/23 športový materiál pre ATL - weight ball Spojená škola Ostredková 53242726 RADANSPORT, s.r.o 26098806 153,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0083/23 športový materiál pre VO Spojená škola Ostredková 53242726 ORTOSHOP.SK 31715486 134,46 € 15.11.2023 20.11.2023 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0079/23 lavičky na ihrisko Spojená škola Ostredková 53242726 DELIVER DOORS, s.r.o 45385467 1 269,00 € 15.11.2023 15.11.2023 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0081/23 materiál do dielne Spojená škola Ostredková 53242726 A-Z STROJ 31327397 1 020,01 € 15.11.2023 20.11.2023 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0082/23 športový materiál pre VO Spojená škola Ostredková 53242726 Mikasa 36806251 1 523,98 € 15.11.2023 20.11.2023 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0360/23 nákup materiálu do dielne Spojená škola Ostredková 53242726 A-Z STROJ 31327397 1 020,01 € 15.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFSJ/0335/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 SENNI, s.r.o 46858415 114,00 € 14.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0334/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 SENNI, s.r.o 46858415 91,20 € 14.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0323/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 166,17 € 14.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0332/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 205,51 € 14.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0322/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 158,69 € 14.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0325/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 198,24 € 14.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0324/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 291,01 € 14.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0331/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 566,75 € 14.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0330/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 502,52 € 14.11.2023 05.12.2023 Faktúra