Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0066/21 | servis vozidla W č. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 546,30 € | 26.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/21 | nájom + odpočet - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 77,19 € | 23.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
VO/0024/21 | LED svetlá do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 968,69 € | 16.03.2021 | 29.03.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0069/21 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 158,40 € | 15.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
VO/0023/21 | skrinka do kancelárie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 153,00 € | 15.03.2021 | 29.03.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0068/21 | projektor s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 801,72 € | 13.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/21 | aktualizácia programu pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 48,00 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/21 | servis Mercedes | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 839,88 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
VO/0022/21 | notebooky na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 340,00 € | 12.03.2021 | 15.03.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFKV/0004/21 | výškopis a polohopis pre - Projekt - revitalizácia vonkajších ihrísk | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 600,00 € | 11.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/21 | aproximatívny rozpočet pre - Projekt - revitalizácia vonkajších ihrísk | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 600,00 € | 11.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 52,00 € | 11.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 4 430,77 € | 11.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 140,06 € | 10.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 406,19 € | 10.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
VO/0021/21 | projektor + príslušenstvo + montáž, redukcie k notebookom, monitory, klávesnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 820,00 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFSJ/0003/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 658,48 € | 08.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/21 | stravné lístky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 6 889,14 € | 08.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 49,25 € | 04.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/21 | materiál pre IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 96,54 € | 04.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra |