Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0044/21 | dvojkreslá a stoličky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MUŠLA - Gastronábytok | 47592265 | 525,80 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/21 | dvojkreslá a stoličky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MUŠLA - Gastronábytok | 47592265 | 543,00 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | nájom + odpočet - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 80,37 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0013/21 | dvojkreslá + stoličky na prízemie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MUŠLA - Gastronábytok | 47592265 | 987,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0041/21 | programové vybavenie - Mzdy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 60,00 € | 19.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/21 | revitalizácia ihrísk športového areálu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 6 080,00 € | 19.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/21 | voda - zrážky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 141,38 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0011/21 | svetlá do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 980,00 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0012/21 | revitalizácia vonkajších ihrísk šport.areálu-projekt pre ohlásenie stavby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 6 400,00 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0034/21 | inzercia v novinách | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TVR a RE, s.r.o | 35728213 | 838,32 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/21 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 178,25 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 55,27 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 138,97 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/21 | servis vozidla W č. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 835,36 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/21 | spracovanie dendrologického prieskumu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 800,00 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0010/21 | spracovanie dendrologického prieskumu - inventarizácie a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo les | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 800,00 € | 10.02.2021 | 11.02.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFKV/0001/21 | pec elektrická pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 4 122,00 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | servis kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 176,40 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 35,88 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 4 862,38 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |