Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0167/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 530,42 € | 12.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/21 | služby BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/21 | nájom - poplatok za výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 18,86 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | prenájom telocvične - DŽUDO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Groundtech Services | 47910402 | 960,00 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 254,70 € | 02.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 55,30 € | 02.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 53,76 € | 02.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/21 | prenájom gymn.haly - jún | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 3 000,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/21 | prenájom gymn.haly-máj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 3 000,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 129,19 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 700,89 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0043/21 | nákup nábytku do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKOLEX | 31396763 | 4 950,60 € | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0044/21 | materiálne vybavenie šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | BMP | 34900594 | 967,00 € | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0045/21 | vyhotovenie nového poklopu lapača tukov v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PEFCO, s.r.o | 47603461 | 2 451,49 € | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0156/21 | tonery, materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 657,90 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 28.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra |