Faktúry
Počet záznamov: 5782
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0078/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 11,06 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/21 | meranie, kalibrácia - ŠJ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 88,20 € | 24.09.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/21 | tepelná energia - vyúčtovanie 8-21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -94,34 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 656,47 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/21 | konzultácie - SW VEMA | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 33,54 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/21 | Preklady kníh | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 1 500,00 € | 21.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 85,80 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/21 | Prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 512,82 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/21 | hygienické utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/21 | Zrážková voda - Teplická 7 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 17.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/21 | Zrážková voda Skalická 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 17.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/21 | Vodné stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 212,47 € | 17.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/21 | poistné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI | 94300055 | 2 193,79 € | 17.09.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 575,84 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/21 | vodoinštalačné služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 953,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 31,37 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/21 | Rúška, respirátory | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 424,80 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/21 | Oprava váh - ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ján Žilavý | 36981761 | 120,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/21 | poistné Školák | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 681,36 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 386,10 € | 16.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0299/21 | elektrická enegia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 277,73 € | 16.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/21 | odvoz zmiešaného objemného odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Graber s.r.o. | 46424741 | 408,00 € | 10.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 407,54 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/21 | telekomunikačné služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 80,24 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/21 | účastnícky poplatok - správa registratúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Asociácia správcov registratúry | 79797979 | 98,00 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 309,34 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 85,22 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0067/21 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 154,23 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/21 | elektrická energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/21 | Dobropis - pečiatková farba | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | -6,42 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |