Faktúry
Počet záznamov: 5272
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0375/08 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 22 797,20 € | 05.11.2008 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
DFBV/0392/16 | virtuálna kniznica 2016 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 198,72 € | 14.11.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/16 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | T Com | 35763469 | 125,66 € | 07.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/16 | lyžičky na zmrzlinu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 5,28 € | 13.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0188/16 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 219,55 € | 13.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/16 | kotol, panvica, konvektor | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 15 434,40 € | 16.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/16 | stravné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 25,80 € | 19.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0190/16 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 86,30 € | 19.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/16 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 19.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/16 | toaletný papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 32,26 € | 20.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/16 | výuka čínskeho jazyka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Greendor | 47394081 | 232,50 € | 20.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/16 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 219,82 € | 22.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/16 | servisné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | COPY PRINT BRATISLAVA | 45310106 | 312,00 € | 28.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 340,00 € | 02.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0193/16 | potravviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 42,62 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/16 | stočné, vodné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/16 | stočné, vodné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 251,88 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/16 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 266,29 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0001/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 272,40 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 517,45 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/16 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 584,64 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 619,74 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 380,13 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/16 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 216,76 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/16 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/16 | poplatok za odvozné miesto, poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 364,98 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/16 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | T Com | 35763469 | 115,21 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | koberec | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RM RENOVA | 36391484 | 1 353,85 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |