Faktúry
Počet záznamov: 2636
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0103/22 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 348,37 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 288,61 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/22 | mesačník PAM 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 33,00 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 135,82 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/22 | elektroinštalačné práce - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARELL s.r.o. | 46572716 | 1 150,54 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/22 | IT servis 3/20222 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 516,41 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/22 | generátor Hecht IG3600 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 619,00 € | 14.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/22 | ošetrovateľská činnosť 3/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 14.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/22 | stravovanie 3/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 048,06 € | 14.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/22 | Rozbor vody podľa Nar. VI. 247/2017 Z.z. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Water Solutions Slovakia s.r.o. | 48236454 | 119,00 € | 13.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/22 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FULLPROFI s.r.o. | 46350756 | 192,00 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/22 | Služby technika 3/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/22 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 502,20 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/22 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 678,44 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 416,26 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 511,22 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 744,15 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 373,09 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/22 | servis auta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 69,00 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 996,24 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/22 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 474,31 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/22 | pc komponenty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 53,28 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/22 | IT služby 2/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/22 | servisné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 48,00 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/22 | Kurz - Krízový manažment v sociálnych službách/2 osoby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TABITA s.r.o. | 36408760 | 630,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/22 | pravidelná ročná prehliadka EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 900,00 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/22 | servis výťahov 2/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/22 | poplatky SET TOP BOX | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra |