Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0416/25 kostým Mikuláš Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 4lol trade s.r.o. 28651031 107,96 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0414/25 zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Medihum s.r.o. 35952580 66,80 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0426/25 záhradný altánok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 BG trade s.r.o. 48269531 74,90 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0413/25 pramenitá voda, výdajníky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 3 487,04 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0412/25 zmluvný servis výťahov 11-12/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 1 022,45 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0423/25 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 324,72 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0424/25 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 354,24 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0420/25 služby CO 11/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 INFIA s.r.o. 52672972 115,00 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0421/25 služby CO 12/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 INFIA s.r.o. 52672972 115,00 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0427/25 varník horúcej vody 5ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 APD-Company s.r.o. 55488749 366,56 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0415/25 skartovačka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 375,00 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0417/25 pracovná terapia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PECE s.r.o. 36618233 333,70 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0418/25 stravovanie 10/2025 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. 50134256 4 430,10 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0419/25 stravovanie 11/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. 50134256 18 000,00 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0422/25 stravovanie 12/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. 50134256 18 000,00 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0425/25 pivný set 5ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEBTIP s.r.o. 26384957 749,45 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0405/25 obalový materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SECUPACK s.r.o. 28287592 192,97 € 12.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFBV/0409/25 kostýmy na Mikuláša Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 4lol trade s.r.o. 28651031 249,44 € 12.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFBV/0404/25 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 1 635,42 € 12.11.2025 19.11.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0408/25 web hosting Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Websupport, s.r.o. 36421928 94,53 € 12.11.2025 19.11.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0411/25 latkový plot HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 191,00 € 12.11.2025 19.11.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0406/25 dovoz zeminy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Acarreo s.r.o. 54155398 310,00 € 12.11.2025 19.11.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0407/25 darčekové boxy pre klientov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 vcelidom s.r.o. 55168680 2 449,98 € 12.11.2025 19.11.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0410/25 služby vo VO - rekonštrukcia izieb Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 K & CO. II s.r.o 53983360 3 700,00 € 12.11.2025 19.11.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0403/25 IT servis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 350,00 € 12.11.2025 19.11.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0006/25 rekonštrukcia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TAEDIUM s.r.o. 50843079 67 632,12 € 11.11.2025 14.11.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0402/25 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 227,22 € 10.11.2025 13.11.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0401/25 PaM - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Poradca s.r.o. 36371271 86,00 € 10.11.2025 13.11.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0394/25 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 34,71 € 10.11.2025 13.11.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0395/25 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 427,20 € 10.11.2025 13.11.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra