Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3414

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0148/26 stravovanie 5/2026 HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 24 094,89 € 12.06.2026 17.06.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0149/26 stravovanie 5/2026 HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 2 725,55 € 12.06.2026 17.06.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0145/26 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 417,96 € 12.06.2026 17.06.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0146/26 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 34,71 € 12.06.2026 17.06.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0150/26 IT Servis 5/2026 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 350,00 € 12.06.2026 17.06.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0147/26 kontrola ošetrovateľskej činnosti 6/2026 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 12.06.2026 17.06.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0143/26 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 79,54 € 11.06.2026 17.06.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0144/26 čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 1 202,26 € 11.06.2026 17.06.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0141/26 SET TOP BOX Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 85,14 € 10.06.2026 17.06.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0140/26 zmluvný servis výťahov 5/2026 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 543,41 € 10.06.2026 17.06.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0142/26 pravidelná Q. prehliadka EPS II.Q 2026 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 615,00 € 10.06.2026 17.06.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFKV/0001/26 inštalatérske a kurenárske práce HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladislav Cibík 35033801 2 749,27 € 28.05.2026 04.06.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0137/26 kovová bránka HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. 36842842 1 037,75 € 28.05.2026 04.06.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0139/26 služby technika BOZP 5/2026 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 243,27 € 28.05.2026 04.06.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0138/26 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OfficeLand, s.r.o. 35843136 413,21 € 28.05.2026 04.06.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0134/26 stravovanie 1 - 15.4.2026 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 10 000,00 € 18.05.2026 26.05.2026 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0135/26 stravovanie 16.4.-30.4.2026 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 10 000,00 € 18.05.2026 26.05.2026 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0136/26 stravovanie apríl 2026- vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 6 075,59 € 18.05.2026 26.05.2026 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0133/26 čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 580,13 € 18.05.2026 26.05.2026 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0132/26 čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MARTINA MK s.r.o. 56964099 418,92 € 18.05.2026 26.05.2026 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0121/26 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MET Slovakia 45860637 2 003,07 € 13.05.2026 26.05.2026 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0124/26 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 83,93 € 13.05.2026 26.05.2026 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0125/26 el. energia HR35 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 455,56 € 13.05.2026 26.05.2026 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0126/26 el. energia HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 736,71 € 13.05.2026 26.05.2026 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0127/26 el. energia HE - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 180,04 € 13.05.2026 26.05.2026 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0128/26 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 37,71 € 13.05.2026 26.05.2026 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0129/26 vodné, stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 79,54 € 13.05.2026 26.05.2026 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0130/26 vodné, stočné HR37 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 913,50 € 13.05.2026 26.05.2026 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0131/26 vodné, stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 997,00 € 13.05.2026 26.05.2026 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0122/26 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 319,80 € 13.05.2026 26.05.2026 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra