Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3340

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0073/26 plyn - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MET Slovakia 45860637 5 597,89 € 26.03.2026 01.04.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0074/26 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 78,56 € 26.03.2026 01.04.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0075/26 služby technika BOZP 3/2026 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 243,27 € 26.03.2026 01.04.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0070/26 SET TOP BOX Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 85,14 € 26.03.2026 01.04.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0076/26 vodné, stočné HR35 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 988,75 € 26.03.2026 01.04.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0077/26 vodné, stočné HR37 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 877,67 € 26.03.2026 01.04.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0071/26 ročná prehliadka EPS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 922,50 € 26.03.2026 01.04.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0072/26 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. 36289248 194,49 € 26.03.2026 01.04.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0062/26 systémové konzultácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 50,43 € 12.03.2026 19.03.2026 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0061/26 el. energia HR35 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 663,83 € 12.03.2026 19.03.2026 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0067/26 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 83,93 € 12.03.2026 19.03.2026 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0068/26 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 415,03 € 12.03.2026 19.03.2026 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0069/26 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 34,71 € 12.03.2026 19.03.2026 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0065/26 prechodové lišty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Moravec-CEvAROM 37291386 224,09 € 12.03.2026 19.03.2026 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0066/26 IT servis 2/2026 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 350,00 € 12.03.2026 19.03.2026 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0063/26 kontrola ošetrovateľskej činnosti 3/26 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 12.03.2026 19.03.2026 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0064/26 stravovanie 3/2026 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. 50134256 18 000,00 € 12.03.2026 19.03.2026 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0058/26 oprava kotla Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MODACO s.r.o. 35790091 450,80 € 10.03.2026 19.03.2026 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0059/26 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 237,07 € 10.03.2026 19.03.2026 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0060/26 el. energia HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 812,59 € 10.03.2026 19.03.2026 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0054/26 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 749,58 € 04.03.2026 17.03.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0057/26 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 449,05 € 04.03.2026 17.03.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0056/26 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 1 239,16 € 04.03.2026 17.03.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0055/26 stravovanie 2/2026 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. 50134256 6 834,11 € 04.03.2026 17.03.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0052/26 systémové konzultácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 50,43 € 03.03.2026 17.03.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0050/26 služby technika PO, BP 2/26 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 243,27 € 03.03.2026 17.03.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0049/26 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 79,54 € 03.03.2026 17.03.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0048/26 zmluvný servis výťahov 2/2026 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 511,22 € 03.03.2026 17.03.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0053/26 školenie Deeskalačné techniky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EDUWELL 55101054 1 470,00 € 03.03.2026 17.03.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0051/26 služby CO 2/2026 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 INFIA s.r.o. 52672972 115,00 € 03.03.2026 17.03.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra