Faktúry
Počet záznamov: 3414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/26 | stravovanie 5/2026 HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 24 094,89 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/26 | stravovanie 5/2026 HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 725,55 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 417,96 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/26 | IT Servis 5/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/26 | kontrola ošetrovateľskej činnosti 6/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/26 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,54 € | 11.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/26 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 1 202,26 € | 11.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/26 | SET TOP BOX | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 85,14 € | 10.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/26 | zmluvný servis výťahov 5/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 543,41 € | 10.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/26 | pravidelná Q. prehliadka EPS II.Q 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 615,00 € | 10.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/26 | inštalatérske a kurenárske práce HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladislav Cibík | 35033801 | 2 749,27 € | 28.05.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/26 | kovová bránka HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. | 36842842 | 1 037,75 € | 28.05.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/26 | služby technika BOZP 5/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 28.05.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/26 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 413,21 € | 28.05.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/26 | stravovanie 1 - 15.4.2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 10 000,00 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0135/26 | stravovanie 16.4.-30.4.2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 10 000,00 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0136/26 | stravovanie apríl 2026- vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 075,59 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0133/26 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 580,13 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0132/26 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARTINA MK s.r.o. | 56964099 | 418,92 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0121/26 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MET Slovakia | 45860637 | 2 003,07 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0124/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 83,93 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0125/26 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 455,56 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0126/26 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 736,71 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | el. energia HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 180,04 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 37,71 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,54 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | vodné, stočné HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 913,50 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0131/26 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 997,00 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0122/26 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 319,80 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |