Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3108

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0363/25 upratovacie služby - kuchyňa HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AL Cleaning s.r.o. 56250347 1 116,00 € 29.10.2025 01.11.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0362/25 kuchynská zostava HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MOB Interier s.r.o. 44948271 432,90 € 29.10.2025 01.11.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0360/25 zabezpečovacie pásy P4, P3 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TheraCare s.r.o. 51400294 673,90 € 29.10.2025 01.11.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0361/25 10 ks vešiaková stena HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Katarína Gregušová - in Interiér 37274864 427,50 € 29.10.2025 01.11.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0359/25 10 ks klubové kreslo HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 KONDELA s.r.o. 36409154 1 399,49 € 29.10.2025 01.11.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0351/25 7ks komoda - HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 35849436 955,00 € 24.10.2025 29.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0354/25 školenie - Pravidlá rozpočtového hospodárenia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROEKO s.r.o. - Inštitút vzdelávania 35900831 108,00 € 24.10.2025 29.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0355/25 polohovacie kreslo INTEGRA - HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 BALATRADE s.r.o. 46736573 1 351,14 € 24.10.2025 29.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0350/25 finančné výkazy 4.Q 2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 24.10.2025 29.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0353/25 odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 75,37 € 24.10.2025 29.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0352/25 lomový kameň Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 NERVAK s.r.o. 51758393 1 750,00 € 24.10.2025 29.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0357/25 pracovná terapia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 1240.design 5213948702 283,37 € 24.10.2025 29.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0358/25 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 L & Š, s.r.o. 36555720 505,84 € 24.10.2025 29.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0356/25 údržbárske náradie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MADMAT, s.r.o. 36364398 699,90 € 24.10.2025 29.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0342/25 2x komoda - HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Nábytek Pegas s.r.o. 06296505 520,00 € 22.10.2025 25.10.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0344/25 vankúše, paplóny, obliečky, plachty HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 VIOLET MOON 03654095 1 532,80 € 22.10.2025 25.10.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0349/25 interiérové vybavenie - HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 676,99 € 22.10.2025 25.10.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0347/25 služby technika PO, BP 10/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 243,27 € 22.10.2025 25.10.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0346/25 stravovanie 9/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FOOD TIME 52079881 19 850,02 € 22.10.2025 25.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0343/25 regále - HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 B2Bpartner 44413467 674,04 € 22.10.2025 25.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0348/25 10 ks nočný stolík Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 VELCON spol.s r.o 36056677 3 141,05 € 22.10.2025 25.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0345/25 kontrola ošetrovateľskej činnosti 10/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 22.10.2025 25.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0004/25 vozidlo TOYOTA Proace City Electric Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Todos s.r.o. 47256397 34 355,00 € 20.10.2025 23.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0338/25 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 504,19 € 16.10.2025 21.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0340/25 TV LG 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ELECTROLAND s.r.o. 46845721 1 329,00 € 16.10.2025 21.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0337/25 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 893,58 € 16.10.2025 21.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0341/25 elektrospotrebiče soc.+vyd. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Alza.sk.s.r.o. 36562939 897,89 € 16.10.2025 21.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0003/25 odvoz zeminy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 NERVAK s.r.o. 51758393 345,80 € 16.10.2025 21.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0336/25 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OfficeLand, s.r.o. 35843136 810,66 € 16.10.2025 21.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0339/25 16 ks skrine HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 KONDELA s.r.o. 36409154 4 303,99 € 16.10.2025 21.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra