Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2530

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0021/18 septikové čerpadlo NEPTUN + hadica Obchodná akadémia 30775418 Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 174,99 € 10.07.2018 18.07.2018 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
VO/0020/18 Krovinorez Obchodná akadémia 30775418 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 368,45 € 10.07.2018 18.07.2018 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0082/18 Účtovníctvo Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 230,00 € 06.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 pevná linka 06/18 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 19,20 € 06.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 Údržba výťahov Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 04.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 Letenky Londýn projekt Erasmus + Obchodná akadémia 30775418 CKM 2000 Travel 35692383 645,00 € 03.07.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 Služby technia BTS A PO za 2Q 2018 Obchodná akadémia 30775418 M.Bojnansky,technik BOZP 40961478 108,00 € 03.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 Stravovanie zamestnancov 06/2018 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 759,00 € 02.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 Oprava kopirky Obchodná akadémia 30775418 COPY PRINT GROUP a.s. 45310106 309,00 € 02.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 Revízia regulačnej stanice plynu Obchodná akadémia 30775418 RSP Servis Ľuboš Čecho 40652572 313,44 € 02.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFSF/0006/18 Príspevok zo SF na stravovanie Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 207,00 € 02.07.2018 26.07.2018 Faktúra
VO/0019/18 Letenky Londýn projekt Erasmus + Obchodná akadémia 30775418 CKM 2000 Travel 35692383 645,00 € 02.07.2018 06.07.2018 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
VO/0018/18 revízia bleskozvodov Obchodná akadémia 30775418 rt elektro s.r.o. 50991175 500,00 € 02.07.2018 11.07.2018 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0075/18 revízia plynových zariadení a kotolne Obchodná akadémia 30775418 Peter Dimitrov 11650613 332,64 € 28.06.2018 10.07.2018 Faktúra
VO/0017/18 revízia plynových zariadení a kotolne Obchodná akadémia 30775418 Peter Dimitrov 11650613 332,64 € 25.06.2018 29.06.2018 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0073/18 pripojenie klapky na priamu linku - konfigurácia Obchodná akadémia 30775418 AMS Com, spol. s r.o. 31365141 86,24 € 22.06.2018 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 PC REVUE komplet Obchodná akadémia 30775418 Digital Visions, spol.sro 31343180 26,00 € 22.06.2018 06.07.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 rekonštrukcia a modernizácia športového areálu Obchodná akadémia 30775418 ŠPORTFINAL s.r.o. 44149671 357 274,00 € 22.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 dodanie a montáž žalúzií Obchodná akadémia 30775418 CAPAS 46288767 480,18 € 21.06.2018 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 činnosť zodpovednej osoby-5/2018 Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 58,80 € 18.06.2018 06.07.2018 Faktúra