Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3890

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0194/19 plyn škola 9/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 03.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 plnenie dávkovačov mydlovej peny 9/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 153,65 € 03.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFSJ/0105/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 127,71 € 02.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFSJ/0106/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 119,44 € 02.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFSJ/0107/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 137,71 € 02.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 počítače HP EliteDesktop 8300 SFF, 8GB RAM, SSD 240GB, Intel i5 - repasované 9 ks + príslušenstvo Gymnázium Grösslingová 17337101 ML76 s.r.o. 48102482 3 113,00 € 02.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFSJ/0103/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 577,89 € 30.08.2019 19.09.2019 Faktúra
DFSJ/0104/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 622,79 € 30.08.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 konzultácie aplikácie Gymnázium Grösslingová 17337101 Vema, s. r. o. 31355374 33,54 € 28.08.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 učebnica do PK DEJ - bilingvál 1ks Gymnázium Grösslingová 17337101 EQUILIBRIA, s.r.o. 36582051 16,94 € 27.08.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 učebnice do PK ANJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 346,17 € 27.08.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 elektronické Gymnázium Grösslingová 17337101 GGFS s.r.o. 47079690 30,64 € 27.08.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 e kniha - dobropis projekt "Škola škole" Gymnázium Grösslingová 17337101 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 -14,57 € 22.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 8,06 € 22.08.2019 07.09.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 čistiace a upratovacie prostriedky ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 DIMARKO, s.r.o. 48258474 592,76 € 20.08.2019 07.09.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 revízia elektroinštalácie, el. spotrebičov a bleskozvodu Gymnázium Grösslingová 17337101 rt elektro s.r.o. 50991175 2 523,00 € 15.08.2019 07.09.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 elektronické stravné lístky 7,8/2019, 129 ks Gymnázium Grösslingová 17337101 GGFS s.r.o. 47079690 494,07 € 13.08.2019 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 teplo 7/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 57,86 € 12.08.2019 07.09.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 mobilné služby 7/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 77,14 € 09.08.2019 07.09.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 prenájom zariadenia, poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 7/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 12,50 € 08.08.2019 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 telekom 7/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,07 € 08.08.2019 07.09.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 elektrika ŠJ 7/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 164,20 € 07.08.2019 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 elektrika 7/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 627,96 € 07.08.2019 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 zrážky 7/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 102,85 € 06.08.2019 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 výkon zodpovednej osoby 8/19 GDPR Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 06.08.2019 07.09.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 maľovanie priestorov po zatečení - údržba školy Gymnázium Grösslingová 17337101 NOVOTA ART, s.r.o. 35788674 4 389,01 € 05.08.2019 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 oprava strechy - doplatok Gymnázium Grösslingová 17337101 NOVOTA ART, s.r.o. 35788674 9 399,74 € 05.08.2019 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 plyn ŠJ 8/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 60,00 € 05.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 plyn škola 8/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 05.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 bioodpad 7/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 CMT Group s.r.o. 47372141 3,48 € 05.08.2019 07.09.2019 Faktúra