Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3686

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0037/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 55,88 € 15.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFSJ/0038/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 32,64 € 15.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFSJ/0039/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 008,35 € 15.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 predplatné časopisu Fraktál 2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Fraktál, o.z. 51112540 5,00 € 13.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 el. energia 2/2019 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 102,04 € 13.03.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 el. energia 2/2019 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 507,83 € 13.03.2019 05.05.2019 Faktúra
DFSJ/0036/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 RAJO a.s. 31329519 120,72 € 13.03.2019 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 2/2019 + prenájom zariadenia Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 56,86 € 12.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 teplo 2/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -163,28 € 12.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 sklenárske práce - sklo 450x1200, 30ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO 30160812 199,00 € 12.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFSJ/0035/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 130,58 € 12.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 mobilné služby 2/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 72,96 € 11.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFSJ/0034/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 142,56 € 11.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 elektronické stravné lístky 3/2019, 48 ks Gymnázium Grösslingová 17337101 GGFS s.r.o. 47079690 172,80 € 11.03.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 2/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Z+M servis a.s. 44195591 238,36 € 07.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 čistiacie a upratovacie pomôcky škola Gymnázium Grösslingová 17337101 DIMARKO, s.r.o. 48258474 28,00 € 06.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 zrážky 2/2019 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 92,89 € 06.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 bioodpad 2/2019 - ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 CMT Group s.r.o. 47372141 114,83 € 06.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 telekom 2/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,82 € 06.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 pranie, prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 17,66 € 05.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFSJ/0033/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 116,98 € 05.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 plyn 3/2019 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 04.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 plyn 3/2019 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 60,00 € 04.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFSJ/0031/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 575,12 € 04.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFSJ/0032/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 913,91 € 04.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFSJ/0029/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 441,53 € 04.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFSJ/0030/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 556,14 € 04.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 vypracovanie a odoslanie Ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2018 Gymnázium Grösslingová 17337101 CMT Group s.r.o. 47372141 58,80 € 01.03.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 čistiace škola - dobropis k fa DF 42/19 Gymnázium Grösslingová 17337101 DIMARKO, s.r.o. 48258474 -45,54 € 01.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 čistiace a upratovacie prostriedky ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 DIMARKO, s.r.o. 48258474 33,28 € 01.03.2019 03.04.2019 Faktúra