Faktúry
Počet záznamov: 3890
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0194/19 | plyn škola 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 127,71 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 119,44 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 137,71 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/19 | počítače HP EliteDesktop 8300 SFF, 8GB RAM, SSD 240GB, Intel i5 - repasované 9 ks + príslušenstvo | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ML76 s.r.o. | 48102482 | 3 113,00 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 577,89 € | 30.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 622,79 € | 30.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/19 | konzultácie aplikácie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 33,54 € | 28.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/19 | učebnica do PK DEJ - bilingvál 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 16,94 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/19 | učebnice do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 346,17 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/19 | elektronické | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 30,64 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/19 | e kniha - dobropis projekt "Škola škole" | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | -14,57 € | 22.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,06 € | 22.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/19 | čistiace a upratovacie prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 592,76 € | 20.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/19 | revízia elektroinštalácie, el. spotrebičov a bleskozvodu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 2 523,00 € | 15.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/19 | elektronické stravné lístky 7,8/2019, 129 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 494,07 € | 13.08.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/19 | teplo 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 57,86 € | 12.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/19 | mobilné služby 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 77,14 € | 09.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/19 | prenájom zariadenia, poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 12,50 € | 08.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/19 | telekom 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,07 € | 08.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/19 | elektrika ŠJ 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 164,20 € | 07.08.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | elektrika 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 627,96 € | 07.08.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/19 | zrážky 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,85 € | 06.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/19 | výkon zodpovednej osoby 8/19 GDPR | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 06.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/19 | maľovanie priestorov po zatečení - údržba školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | NOVOTA ART, s.r.o. | 35788674 | 4 389,01 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/19 | oprava strechy - doplatok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | NOVOTA ART, s.r.o. | 35788674 | 9 399,74 € | 05.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/19 | plyn ŠJ 8/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/19 | plyn škola 8/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/19 | bioodpad 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 3,48 € | 05.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra |