Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3882

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0131/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 106,00 € 18.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0247/19 vstupy na bedminton - vzdelávacie poukazy Gymnázium Grösslingová 17337101 Národné tenisové centrum, a.s. 35853891 220,00 € 17.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0252/19 toner 2x HP CF283A - ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 30,78 € 17.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFSJ/0129/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 786,72 € 16.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFSJ/0130/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 103,67 € 16.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFSJ/0126/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 213,19 € 16.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFSJ/0127/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 3 080,71 € 16.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFSJ/0128/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 318,19 € 16.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0250/19 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 17,66 € 16.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 tonery TK 3150 2x zborovňa Gymnázium Grösslingová 17337101 Z + M Finance SK, spol. s r.o. 36845566 136,80 € 16.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0249/19 kancelárske potreby Gymnázium Grösslingová 17337101 TRIPSY s.r.o. 36276464 12,43 € 16.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0245/19 mimoriadna revízia bleskozvodu po oprave uzemnenia Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Martin Csomor 46378227 100,00 € 14.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0246/19 elektrický radiátor Sencor SOH 6111BK 4ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Alza.cz a.s. 27082440 312,14 € 14.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0243/19 elektronické stravné lístky 10/2019, 29 ks Gymnázium Grösslingová 17337101 GGFS s.r.o. 47079690 111,07 € 11.10.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0241/19 telekom 9/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,42 € 10.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 teplo 9/2019 škola + ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -295,11 € 10.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 mobilné služby 9/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 61,87 € 10.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 bioodpad 9/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 CMT Group s.r.o. 47372141 192,52 € 08.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 mobilné služby 9/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 11,46 € 08.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0239/19 elektrika škola 9/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 946,83 € 08.10.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0240/19 elektrika ŠJ 9/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 494,87 € 08.10.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ECOLAB s.r.o. 31342213 154,73 € 07.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFSJ/0125/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 10,20 € 04.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 zrážky 9/2019 škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 99,53 € 04.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 1x vysávač Eta, 2x rýchlovarná kanvica Sencor SWK 2080 BK Gymnázium Grösslingová 17337101 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 97,70 € 04.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 virtuálna knižnica - prístup 9/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 04.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 seminár Katka Straková Gymnázium Grösslingová 17337101 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 178,80 € 02.10.2019 03.10.2019 Faktúra
DFSJ/0123/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 236,57 € 02.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFSJ/0124/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 746,30 € 02.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 plyn ŠJ 10/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 60,00 € 02.10.2019 07.11.2019 Faktúra