Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3686

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0080/19 zrážky 3/2019 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 102,85 € 08.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 prenájom dopravného prostriedku - súťaž v orientačnom behu 8.3. - 13.3.2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 35757442 348,00 € 08.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 teplo 3/2019 škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 451,52 € 08.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 telekom 3/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,16 € 08.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 mobilné služby 3/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 79,29 € 08.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 3/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Z+M servis a.s. 44195591 231,28 € 08.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 elektronické stravné lístky 4/2019, 55 ks Gymnázium Grösslingová 17337101 GGFS s.r.o. 47079690 198,00 € 08.04.2019 21.05.2019 Faktúra
DFSJ/0051/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 227,96 € 05.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 program - rekreačné, aktuálna verzia 5/19-3/20 Gymnázium Grösslingová 17337101 Vema, s. r. o. 31355374 100,80 € 05.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFSJ/0048/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 544,15 € 03.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFSJ/0049/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 159,51 € 03.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFSJ/0050/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 305,64 € 03.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 vodné, stočné Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 323,21 € 02.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 plyn 4/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 02.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 plyn 4/2019 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 60,00 € 02.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 pranie, prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 12,86 € 02.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 3/2019 + prenájom zariadenia Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 114,01 € 02.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 oprava umývačky riadu Gymnázium Grösslingová 17337101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 49,20 € 02.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFSJ/0046/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 55,30 € 01.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFSJ/0047/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 043,16 € 01.04.2019 04.05.2019 Faktúra
DFSJ/0044/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 73,70 € 26.03.2019 26.04.2019 Faktúra
DFSJ/0045/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 20,28 € 26.03.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 seminár Ševelová Gymnázium Grösslingová 17337101 Vema, s. r. o. 31355374 60,00 € 25.03.2019 05.05.2019 Faktúra
DFSJ/0043/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 2 274,47 € 22.03.2019 24.04.2019 Faktúra
DFSJ/0040/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 975,30 € 21.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFSJ/0041/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 768,90 € 21.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFSJ/0042/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Gastro-max, s. r. o. 45339571 764,16 € 21.03.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 doplatok za LV 2019 ubytovacie a stravovacie služby Gymnázium Grösslingová 17337101 T.C.T. spol. s r.o. 36742121 3 360,00 € 21.03.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 doplatok za LV 2019 doprava Gymnázium Grösslingová 17337101 T.C.T. spol. s r.o. 36742121 840,00 € 21.03.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 plnenie dávkovačov mydlovej peny 3/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 153,65 € 21.03.2019 05.05.2019 Faktúra